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老師采購(gòu)原材料 做借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面回票做借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款,這樣可以么?還是必須回票做負(fù)數(shù)沖紅暫估科目再做一筆借原材料 貸應(yīng)付?

2024-09-20 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-20 09:28

就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了

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快賬用戶3197 追問 2024-09-20 12:32

這樣做賬 想查某一原材料實(shí)際到貨多少不看開票 是查暫估貸方么 是否還要加上哪個(gè)數(shù)?現(xiàn)在只看暫估貸方和對(duì)方發(fā)貨有差異

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-20 14:09

按以下方式做賬 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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就是按你前邊借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付賬款就可以了
2024-09-20
你好,你這個(gè)原材料領(lǐng)用了沒有?
2025-03-28
你好,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)-1000000,貸原材料負(fù)數(shù)。-1000000,
2021-05-12
您好,暫估不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-10-30
你好;? ? ? 可以的; 發(fā)票和你? ?暫估金額一致的話; 直接這樣做即可? ?
2023-01-12
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