你好,1萬的款項(xiàng)是協(xié)商減免了??
老師,如購買100萬材料需開具13%增值稅專用發(fā)票,對(duì)方說要加10個(gè)點(diǎn),那應(yīng)付賬款是124.3萬元還是110萬元
我是購貨方,購買材料10萬元,開具增值稅專用發(fā)票10萬,最終和銷售方商議付款9萬,剩余應(yīng)付賬款余額1萬怎么處理?
甲企業(yè)(一般納稅人).2019年度 初應(yīng)收賬款余額2000萬元,計(jì)提比例5%,壞賬 準(zhǔn)備貸方余額100萬元,發(fā)生以下與壞賬準(zhǔn)備有 關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 20213510 (1) 2019. 10銷售貨物一批。開具增值稅專用 發(fā)票,貨款1000萬元,增值稅額130萬元,款末 收,該批貨物的成本價(jià)為800萬元;4分 (2) 2019.11收回貨款130萬元,已存入銀行;1 3102 (3) 計(jì)算2019年應(yīng)收賬款的期末余額并進(jìn)行計(jì) 提還賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理;4分 (4) 2020.3.1由千對(duì)方A公司企業(yè)破產(chǎn) 發(fā)生一筆 30萬元壞賬;2分 202 (5) 2020. 9銷售原材料一批,開具增值稅專 用發(fā)票,貨款300萬元,增值稅額39萬元,款未 收,該批原材料的成本價(jià)為150萬元;5分 (⑥ 2020.12收回貨款109萬元,存入銀行;分 (7)計(jì)算2020年應(yīng)收賬款的期末余額并進(jìn)行計(jì) 提還賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理;
1.北方公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計(jì)劃成本核算。2021年12月與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下(取得的增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證),月初有關(guān)科目余額為:“原材料”借方余額2500萬元,“材料成本差異”貸方余額30.3萬元。(1)2日,采購原材料一批,購買價(jià)款200萬元,增值稅稅額26萬元;運(yùn)費(fèi)2萬元,增值稅稅額0.18萬元。該批材料的計(jì)劃成本為210萬元,材料已驗(yàn)收入庫,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(2)10日,采購原材料2000噸,采購款500萬元,增值稅稅額65萬元;運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅稅額0.45萬元;途中保險(xiǎn)、裝卸費(fèi)2萬元,增值稅稅額0.12萬元。材料運(yùn)到后發(fā)現(xiàn)短缺5噸,屬于合理損耗,按計(jì)劃成本2600元/噸驗(yàn)收入庫。所有款項(xiàng)均轉(zhuǎn)賬支付。(3)15日,向外地購入材料一批,發(fā)票賬單已收到,列明材料價(jià)款600萬元,增值稅稅額78萬元。貨款已預(yù)付500萬元,余款暫欠,直至月末材料仍未運(yùn)到。(4)月末,共發(fā)出材料計(jì)劃成本800萬元,其中:基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用700萬元,車間管理部門領(lǐng)用60萬元,廠部管理部門領(lǐng)用40萬元。要求:(1)計(jì)算月末材料成本差異率(結(jié)
我公司購進(jìn)一百萬元的貨,向供貨方要進(jìn)項(xiàng)是13%的增值稅專用發(fā)票,銷售后只開具了3%的銷項(xiàng)稅專用發(fā)票,那剩余10%的稅由誰買單啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
是的,減免了1萬
你好,借:應(yīng)付賬款 1萬,貸:營業(yè)外收入??1萬
增值稅呢,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好,這種情況增值稅不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的?
可以讓對(duì)方給開一萬的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
你好,這個(gè)不是質(zhì)量問題給予的折讓吧?
不是,就是拖欠時(shí)間長了,算是最終給的優(yōu)惠吧,想讓盡快付款
你好,這種情況不需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。