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我公司購進(jìn)一百萬元的貨,向供貨方要進(jìn)項(xiàng)是13%的增值稅專用發(fā)票,銷售后只開具了3%的銷項(xiàng)稅專用發(fā)票,那剩余10%的稅由誰買單???

2022-09-08 22:18
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 22:19

您好 請問您價(jià)格是按照3%稅支付還是按照13%稅率支付

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您好 請問您價(jià)格是按照3%稅支付還是按照13%稅率支付
2022-09-08
現(xiàn)在的問題是什么?是要計(jì)算增值稅嗎?
2022-12-13
同學(xué)你好 計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=78 以及當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=1000*13%加58.5/(1加13%)*13%加4.68/(1加13%)*13%加0.65減78
2022-06-15
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-09-25
你好,正在計(jì)算中,請稍后
2021-11-02
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