你好;? 你是 小規(guī)模還是? 一般納稅人類(lèi)型。 季度超過(guò)了45萬(wàn)嗎??

請(qǐng)問(wèn)老師圖上是上季度開(kāi)票軟件里查的所有開(kāi)的發(fā)票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計(jì)算了是吧?(我開(kāi)的有兩種票,一種是電子普通發(fā)票。一種是專(zhuān)票)
你好,老師,我想問(wèn)一下,開(kāi)票里的,增值稅普通發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票,增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票,這四個(gè)發(fā)票有什么不同?是不是前兩者是紙質(zhì)發(fā)票?后兩者是電子發(fā)票?我們現(xiàn)實(shí)工作中,開(kāi)哪種類(lèi)型的發(fā)票多一些?期待老師的回答,謝謝
老師,想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷(xiāo)售額,開(kāi)的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開(kāi)票金額吧,票上沒(méi)有稅額,直接就是填開(kāi)票的金額吧?
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開(kāi)完,意思叫我們就是隨便開(kāi),就是開(kāi)點(diǎn)開(kāi)金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒(méi)弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開(kāi)完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開(kāi)一張就就紅出,就是開(kāi)負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒(méi)有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤(pán)開(kāi)的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開(kāi)復(fù)數(shù)宏沖?
我們是小規(guī)模納稅人,2023年一季度開(kāi)了44萬(wàn)的普通機(jī)打發(fā)票,我是不是44萬(wàn)要全額繳納增值稅,我開(kāi)的發(fā)票上面就是單價(jià)數(shù)量金額,沒(méi)有稅!
老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了?這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的,當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下?
可以把購(gòu)買(mǎi)的超過(guò)2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開(kāi)具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開(kāi)具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào),不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷(xiāo)么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報(bào)填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報(bào)期間費(fèi)用表的,個(gè)稅少于成本費(fèi)用的會(huì)有什么影響?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專(zhuān)票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里,請(qǐng)問(wèn)先計(jì)入那個(gè)科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>


小規(guī)模。圖上有金額。有一張十萬(wàn)的電子發(fā)票。其他的都是專(zhuān)票大概有180多萬(wàn)
老師您看看。是這個(gè)圖
這個(gè)合計(jì)稅額是不是就是所有的增值稅稅額?然后附加稅是不包含的對(duì)吧?
你好 ;? ? 是的。 你們現(xiàn)在是要全額繳納增值稅了。? ?你在1-3欄次去報(bào)? ? ? ? 專(zhuān)票寫(xiě)2欄次 。 3欄寫(xiě)普票。 1欄是2%2B3欄次合計(jì)? ;? 然后去填寫(xiě)減免表? 減免2% 按1%繳納增值稅。附加稅根據(jù)1%繳納z
有些發(fā)票是開(kāi)的3%稅點(diǎn)的開(kāi)票金額不用計(jì)算上是吧?
?你好;? ?這個(gè) 要減免2%的 。 你先按實(shí)際開(kāi)票的數(shù)據(jù)寫(xiě)? ?
根據(jù)對(duì)方公司要求所有有幾張發(fā)票是按照3個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi)的。沒(méi)有享受優(yōu)惠政策
?你好 ;? ? ? 到時(shí)你 就無(wú)法減免哦。 假如你稅務(wù)局不讓你減免
我們既然開(kāi)的三個(gè)點(diǎn)的就是不需要減免啊
?你好 ;? 那你就正常報(bào) 你的。 不減免? ? 全額報(bào)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表里面“稅金及附加”怎么填呢?是增值稅?附加稅嗎?那附加稅是從哪里看呢?增值稅應(yīng)該就是圖片里那個(gè)合計(jì)稅額是嗎
你好;? ?根據(jù)你們附加稅? 印花稅房產(chǎn)稅 土地使用稅這些來(lái)寫(xiě)。 不包括增值稅和所得稅;??
那不是要先填增值稅表格才能再填寫(xiě)這個(gè)“稅金及附加”了嗎?
?你好 ;? ? 是的。 先報(bào)增值稅? 在報(bào) 附加稅? 在去寫(xiě)利潤(rùn)表這些? ? ? (或者你自己先計(jì)算來(lái)報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)也行? ?)