你好;? 你是 小規(guī)模還是? 一般納稅人類型。 季度超過了45萬嗎??
請問老師圖上是上季度開票軟件里查的所有開的發(fā)票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計算了是吧?(我開的有兩種票,一種是電子普通發(fā)票。一種是專票)
你好,老師,我想問一下,開票里的,增值稅普通發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票,增值稅電子專用發(fā)票,這四個發(fā)票有什么不同?是不是前兩者是紙質(zhì)發(fā)票?后兩者是電子發(fā)票?我們現(xiàn)實工作中,開哪種類型的發(fā)票多一些?期待老師的回答,謝謝
老師,想問下,增值稅納稅申報表,小規(guī)模適用,里面的免稅銷售額,開的是3普通發(fā)票,這一欄填的就是開票金額吧,票上沒有稅額,直接就是填開票的金額吧?
我們公司,收到稅務(wù)的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負數(shù)一張這樣子,負數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
我們是小規(guī)模納稅人,2023年一季度開了44萬的普通機打發(fā)票,我是不是44萬要全額繳納增值稅,我開的發(fā)票上面就是單價數(shù)量金額,沒有稅!
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
小規(guī)模。圖上有金額。有一張十萬的電子發(fā)票。其他的都是專票大概有180多萬
老師您看看。是這個圖
這個合計稅額是不是就是所有的增值稅稅額?然后附加稅是不包含的對吧?
你好 ;? ? 是的。 你們現(xiàn)在是要全額繳納增值稅了。? ?你在1-3欄次去報? ? ? ? 專票寫2欄次 。 3欄寫普票。 1欄是2%2B3欄次合計? ;? 然后去填寫減免表? 減免2% 按1%繳納增值稅。附加稅根據(jù)1%繳納z
有些發(fā)票是開的3%稅點的開票金額不用計算上是吧?
?你好;? ?這個 要減免2%的 。 你先按實際開票的數(shù)據(jù)寫? ?
根據(jù)對方公司要求所有有幾張發(fā)票是按照3個點稅率開的。沒有享受優(yōu)惠政策
?你好 ;? ? ? 到時你 就無法減免哦。 假如你稅務(wù)局不讓你減免
我們既然開的三個點的就是不需要減免啊
?你好 ;? 那你就正常報 你的。 不減免? ? 全額報稅?
請問老師利潤表里面“稅金及附加”怎么填呢?是增值稅?附加稅嗎?那附加稅是從哪里看呢?增值稅應(yīng)該就是圖片里那個合計稅額是嗎
你好;? ?根據(jù)你們附加稅? 印花稅房產(chǎn)稅 土地使用稅這些來寫。 不包括增值稅和所得稅;??
那不是要先填增值稅表格才能再填寫這個“稅金及附加”了嗎?
?你好 ;? ? 是的。 先報增值稅? 在報 附加稅? 在去寫利潤表這些? ? ? (或者你自己先計算來報報表數(shù)據(jù)也行? ?)