稅率沒有11.5的哦 你們協(xié)商的按照這個11.5計算嗎
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費10.8元給我們,要求我們開具價稅合計110.8萬給他們,我們開具的是九個點的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價稅合計金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計算
你好,我們有筆貨款款項含稅金額是1萬,稅點是11.5;如果按照增值稅算不含稅的金額是10000/1.115=8968.6元;如果按照稅中稅算法:10000*(1-0.115)=8850元;這2個金額怎么算是正確的?我們給他們貨款應(yīng)該是哪個?
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
你好老師,給客人開過13%專用發(fā)票并且已經(jīng)收款,后來因為一些原因產(chǎn)生了退貨,客人要求退貨的金額不退票按照含稅金額對私退款,比如退貨是1800元,我扣稅金方式是13%增值稅+2%企稅+1%附加稅 ?核算扣稅是直接1800/1.16*0.16還是1800/1.13*0.16?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
是的,我們協(xié)商的!
那就是10000除以(1%2B11.5%) 算出來不含稅
為什么不是按照10000*(1-0.115)=8850元這個呢?
同學你好 這個公式不對