你好,應(yīng)該入工資社保應(yīng)該入應(yīng)付職工薪酬薪酬呀
老師我們7.8月份的工資都計(jì)提了,也有銷售收入,但是工資還沒(méi)有發(fā)放,這個(gè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是等時(shí)機(jī)發(fā)放以后再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們今年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,但是發(fā)了工資,一直都是直接當(dāng)月記入主營(yíng)成本,還有公司承擔(dān)的社保等等都是入的主營(yíng)成本。但現(xiàn)在報(bào)表是沒(méi)有對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)收入的。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)怎么操作?要轉(zhuǎn)出去掛哪個(gè)科目嗎?
老師你好,我們公司每個(gè)月都是總部匯美金過(guò)來(lái)發(fā)工資的,記賬方式是"借_應(yīng)收賬款,貸_主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借_主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸_管理費(fèi)用/工資"。但是去年一直沒(méi)有記這筆賬,今年有辦法彌補(bǔ)嗎?
您好,我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過(guò)哪個(gè)科目過(guò)度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒(méi)有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師,您好,我們是咨詢公司,去年我是把人工工資一直計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,今年到目前為止一直沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有收入,第一季度我還是把人工工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,那到目前為止一直沒(méi)有收入,我是把人工工資記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用哪一個(gè)更合理呢?
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
我知道呀,那歸屬的借方科目呢?之前那個(gè)會(huì)計(jì)都是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。剛好第四季度沒(méi)收入。所以才體現(xiàn)出,第四季度光有成本,沒(méi)收入去了。現(xiàn)在申報(bào)第四季度利潤(rùn)表就是營(yíng)業(yè)收入為0,營(yíng)業(yè)成本有數(shù)。 但從本年累計(jì)來(lái)看,收入和成本都有數(shù)。
所以我是想問(wèn),如果沒(méi)有收入,但花費(fèi)都入了成本的情況下,收入和成本不匹配的情況下,要不要調(diào)整這個(gè)成本到其他科目?今年開(kāi)始我再把工資入期間費(fèi)用,以防出現(xiàn)有成本沒(méi)收入
老師,我這個(gè)第四季度沒(méi)有收入的主營(yíng)成本怎么調(diào)整?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬薪酬 借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
沒(méi)有收入,不應(yīng)該確認(rèn)成本,轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬去,再來(lái)補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用去