你好,匯算清繳有未開票收入,賬務(wù)處理和季度申報(bào)都需要做相應(yīng)填寫才是的?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳有未開票收入可以再入賬填到營(yíng)業(yè)收入里面嗎?還是只能在當(dāng)年當(dāng)季度預(yù)繳的時(shí)候填
老師好,請(qǐng)問(wèn)2021年付現(xiàn)金收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒入賬,2023年現(xiàn)在還能入賬嗎?能進(jìn)費(fèi)用嗎?匯算清繳納稅怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)明年收到24年的發(fā)票可以入賬到23年的匯算清繳里面嗎?業(yè)務(wù)是23年的只是24年開了發(fā)票,那23年匯算清繳時(shí)把它算進(jìn)去可以嘛
老師,你好!季度所得稅預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候?qū)⒁还P營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)到不征稅收入,年度所得稅匯算清繳要將此筆收入改為征稅收入,如何填報(bào)?是否會(huì)有滯納金產(chǎn)生?
你好老師,固定資產(chǎn)清理時(shí),收入報(bào)稅了,填的未開票收入,但是做賬時(shí)沒轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在匯算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與稅收收入不符,該怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶。客戶因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題?。?/p>
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?