要是直接填寫匯算清繳這張表,一般不會出來滯納金。 就是你賬載金額和稅收金額填寫一樣交稅款。
老師,請問我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳的時候,營業(yè)外收入計入收入總額。和我季度預(yù)交的時候收入不一致,可以嗎?我季度預(yù)交的申報表沒有提現(xiàn)營業(yè)外收入
老師,因個人所得稅在月度申報的時候已減半征收,計入到營業(yè)外收入,現(xiàn)在做生產(chǎn)經(jīng)營所得的匯算清繳工作,需要把這部分的營業(yè)外收入+主營業(yè)務(wù)收入合并計稅繳納個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師好,如果查賬征收的個獨(dú),季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
老師,麻煩問一下,第4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅全年收入和匯算清繳收入不一致,在申報匯算清繳的時候,要填寫調(diào)整項目嗎老師
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
具體哪個表中
如果咱是小微企業(yè),就是納稅調(diào)整明細(xì)表收入那里。
是在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的不征稅收入那調(diào)增這筆收入嗎?
的可以這樣填寫,可以的。
也有人跟我講,直接填報A101010企業(yè)收入明細(xì)表上填報營業(yè)外收入,而納稅調(diào)整表上不需要做此筆收入的調(diào)增和調(diào)減記錄。這種操作是否也是正確的?
前提說了是小微企業(yè)。 小微企業(yè)可以不填寫收入成本這張表。