同學(xué)你好 這個(gè)可以入賬的 做跨年調(diào)整的
2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時(shí)沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0,稅收金額10,調(diào)減10萬,2023年的時(shí)候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)問2021年付現(xiàn)金收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒入賬,2023年現(xiàn)在還能入賬嗎?能進(jìn)費(fèi)用嗎?匯算清繳納稅怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)教一下,我們?cè)?021、2022年有費(fèi)用漏記了,金額是14萬多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個(gè)費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整計(jì)入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報(bào)呢?謝謝
請(qǐng)問一下,一筆繳納2022年社保的費(fèi)用支出,在2023年7月的時(shí)候,還是入了借:未分配利潤,請(qǐng)問,現(xiàn)在做2023年的匯算清繳,這筆分錄人員說2022年匯算清繳后不能在做調(diào)整未分配利潤的,那么這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理,是調(diào)賬還是調(diào)表呢?
老師你好,2023年已入賬的汽車保險(xiǎn),已在2023年當(dāng)費(fèi)用入賬作稅前扣除,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那臺(tái)汽車沒入現(xiàn)固定資產(chǎn),也就是那些費(fèi)用不能作稅前扣除的,我在2024能可以怎樣作調(diào)整,在2024年調(diào)增納稅嗎
老師公司員工添加專項(xiàng)扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報(bào)個(gè)稅與不報(bào)個(gè)稅對(duì)員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)如何處理?
老師,請(qǐng)問一下2022年工資薪金是5000以下不交個(gè)稅嘛?
平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個(gè)體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問題,單位是小規(guī)??觳偷耆樟魉蟾?0000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^外賣平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來入公戶,這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡(jiǎn)便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師