您好同學(xué),不用管這塊,因為不繳納稅款,報表是3% 就按照3% 保存申報就可以
11月實際發(fā)了工資,但是個稅是0收入申報,請問12月我應(yīng)該怎么申報個稅,還有一個問題,11月的個稅要怎么補(bǔ)報呢,謝謝老師
老師 我們是湖北小規(guī)模納稅人 季度申報企業(yè) 如果上季度 有一單不小心開錯了票不含稅100萬 稅率一欄應(yīng)該開免稅 但是開成了3個點(diǎn)的3萬 那10月份 增值稅我該怎么申報呢 報表那一欄 我應(yīng)該怎么填寫 填寫多少呢
我們是做電商的,一般不開發(fā)票,這個月有兩個商家開具了11月的發(fā)票,但是11月份我已經(jīng)申報了未開票收入,這個月也有無票收入,那怎么做賬呢?申報的報表怎么填寫呢
老師 請問 公司是小規(guī)模 10-11月無票收入是11萬 做賬是按1% 但是申報變成的3% 這個應(yīng)該怎么申報呢 申報表應(yīng)該怎么填 怎么我填108910.89 稅額就不一樣了
老師好!10月26成立的小規(guī)模公司,剛才補(bǔ)申報個稅,填了入職時間為11月1號,申報了11月份的個稅?,F(xiàn)系統(tǒng)提示逾期申報10月份的工資薪金所得稅。我本來就想只報一個人的稅,但入職又填了11月1號,應(yīng)該怎么處理逾期申報問題?
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
但是稅額大了 我未開發(fā)票銷售額 是填1%這個108910.89這個嗎
無票收入直接填在主表第四部分,免稅銷售額里面,你圖片上填的數(shù)的對方,不要在那里填寫
這個是進(jìn)去申報的主頁 是這樣填寫嗎
您好,填到第四部分,小微企業(yè)免稅收入里面