你好 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
我們是做電商的,一般是不開票的,這個(gè)月有個(gè)商家要補(bǔ)開2020年11月份的發(fā)票,但是我11月份已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么處理?
我們是做電商的,一般不開發(fā)票,這個(gè)月有兩個(gè)商家開具了11月的發(fā)票,但是11月份我已經(jīng)申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月也有無(wú)票收入,那怎么做賬呢?申報(bào)的報(bào)表怎么填寫呢
老師,我10月份銷售的貨物沒有開票,我做收入了,11月份客戶要求開票,那我10月申報(bào)已經(jīng)申報(bào)未開票收入,11月份我開了發(fā)票,我怎么報(bào)稅申報(bào)呢
我想問(wèn)一下在9月份申報(bào)表,因?yàn)闆]來(lái)得及開發(fā)票,所以在9月份申報(bào)表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因?yàn)橛袉?wèn)題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個(gè)月申報(bào)10月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負(fù)數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報(bào)表顯示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎么填申報(bào)表
老師,賬上有進(jìn)項(xiàng)先做了11月份稅務(wù)局讓未開票收入報(bào)上了,這月填寫12月份申報(bào)表,11月份開了一張發(fā)票,而且開票金額比未開票收入的少,這個(gè)還用交稅嗎,需要怎么填寫 報(bào)表
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我們是小規(guī)模納稅人,開票收入和不開票收入都是在一個(gè)地方填寫吧,而且也沒有超過(guò)30萬(wàn)
你好,那就在第十欄里面填寫。
我有5萬(wàn)這個(gè)月的無(wú)票收入,然后有2000是上個(gè)月做了無(wú)票收入,這個(gè)月開票的,那就是申報(bào)5萬(wàn)-2000=48000?
你好是的,是這么做的。
我們是小規(guī)模納稅人,金額也比較小,可以直接紅沖收入的分錄,不走未分配利潤(rùn)嗎?
可以這么做的,可以的。