你好; 跨年了 你走未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整科目來處理 就是會(huì)有差異金額的
你好老師,我沖減了上年度管理費(fèi)用后利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的凈利潤(rùn),怎么回事?差額就差在未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)字
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問該如何處理
報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額,這個(gè)怎么回事啊
老師,您看一下三個(gè)截圖,目前就是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的年初余額+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)的期末余額,差額就是科目余額里的本年累計(jì)263.75元,這是怎么回事
我利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)的數(shù)錯(cuò)了4.66,是怎么回事呀,我看上個(gè)月的凈利潤(rùn)加月初未分配利潤(rùn)等于月末的,這個(gè)月差4.66
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個(gè)是記錯(cuò)賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費(fèi)用計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用
郭老師,個(gè)人給房東租房,然后個(gè)人再代開發(fā)票給公司,個(gè)人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?