對的同學(xué) 滯納金一天萬分之五 再乘以滯納天數(shù)
老師!七八九月份的開票金額26萬,現(xiàn)在一月份補(bǔ)交稅款的滯納金怎么計(jì)算,小規(guī)模減半征收的,26萬*0.0003=78÷2=39元,印花稅7.8.9月39元*0.0005=0.0195元*92天=1.794元滯納金對嗎
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對,申報(bào)表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
甲板材制品廠是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達(dá)到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。由于經(jīng)營有方,2021年銷售額達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)需要購進(jìn)一批原材料,有兩個(gè)進(jìn)貨渠道可以考慮。一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅12元,可以開具專票。一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅9元,可以開具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,一塊是板材制品銷售,估計(jì)年收入為1600萬元,另一塊是安裝收入,估計(jì)年收入為400萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額估計(jì)年總量為200萬元,主要用于購買原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒有進(jìn)項(xiàng)。甲企業(yè)最近要和一個(gè)客戶簽訂100萬元的供貨合同,現(xiàn)有兩種方案:一個(gè)是規(guī)定付款期限是30天,付款條件是3/20,即20天內(nèi)付款可以享受3%的現(xiàn)金折扣。一個(gè)是主動(dòng)壓低價(jià)格,將合同金額定為97萬元,同時(shí)在合同中約定,超過20天付款加收3萬元滯納金1.甲企業(yè)2020年應(yīng)不應(yīng)該轉(zhuǎn)換身份為小規(guī)模納稅人2.甲企業(yè)應(yīng)選擇哪家供貨商3.針對甲企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)務(wù),能否減輕稅負(fù)4.簽訂哪種合同
甲板材制品廠是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達(dá)到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。由于經(jīng)營有方,2021年銷售額達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)需要購進(jìn)一批原材料,有兩個(gè)進(jìn)貨渠道可以考慮。一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅12元,可以開具專票。一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅9元,可以開具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,一塊是板材制品銷售,估計(jì)年收入為1600萬元,另一塊是安裝收入,估計(jì)年收入為400萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額估計(jì)年總量為200萬元,主要用于購買原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒有進(jìn)項(xiàng)。甲企業(yè)最近要和一個(gè)客戶簽訂100萬元的供貨合同,現(xiàn)有兩種方案:一個(gè)是規(guī)定付款期限是30天,付款條件是3/20,即20天內(nèi)付款可以享受3%的現(xiàn)金折扣。一個(gè)是主動(dòng)壓低價(jià)格,將合同金額定為97萬元,同時(shí)在合同中約定,超過20天付款加收3萬元滯納金。(1)甲企業(yè)2020年應(yīng)不應(yīng)該轉(zhuǎn)換身份為小規(guī)模納稅人?(2)甲企業(yè)應(yīng)選擇哪家供貨商?(3)針對甲企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)務(wù),能否進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
10月26日申報(bào)截止日期到今天1月16日申報(bào)合計(jì)82天算滯納金日期對嗎
是從申報(bào)截止日期到繳納滯納金的當(dāng)天對嗎
是以減半征收的稅款計(jì)算對嗎
對 從申報(bào)截止日開始算滯納金
印花稅小規(guī)模減半征收同學(xué)