你好,15萬是年度利潤總額嗎??

申報(bào)企業(yè)所得稅,實(shí)際利潤額9413。小規(guī)模納稅人,a201030第一項(xiàng)符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額怎么計(jì)算?
2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中,我利潤總額為240萬。那我當(dāng)月實(shí)際應(yīng)繳納多少所得稅額
老師我3季度申報(bào)企業(yè)所得稅,實(shí)際利潤點(diǎn)額為 1815000元,符合小型微利企業(yè)我應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅
申報(bào)第4季度所得稅納稅申報(bào)表時(shí)。第10項(xiàng)實(shí)際利潤為15萬,那么小微企業(yè)減免所得稅額應(yīng)該為多少?是2.25%嗎?
請問假如下個(gè)月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計(jì)利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時(shí),是會(huì)自動(dòng)按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動(dòng)減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會(huì)計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個(gè)月扣員工一餐5元,這個(gè)怎么做賬,要報(bào)個(gè)稅嗎


15萬是減去以前年度虧損后的利潤。
你好,5萬是減去以前年度虧損后的利潤,小微企業(yè)減免所得稅額=15萬*25%—15萬*2.5%
比如說利潤總額是16萬,以前年度虧損是1萬。
你好,15萬是減去以前年度虧損后的利潤,小微企業(yè)減免所得稅額=15萬*25%—15萬*2.5% (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我就是想知道減免的所得稅額是怎么來的?
你好 小微企業(yè)減免所得稅額=15萬*25%—15萬*2.5% 15萬*25%,這個(gè)是沒有減免之前需要繳納的所得稅 15萬*2.5%,這個(gè)是減免之后實(shí)際需要繳納的所得稅 兩者的差額,就是減免的所得稅
我記得100萬以下是5%,現(xiàn)在又減半了是吧?變成2.5%了。
你好,2021年開始就減半了?
那么就是100萬以下2.5%,100萬到300萬是5%,300萬以上是25%是嗎?
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合,是按25%?
那就只是在100萬里面有減半,10%還是原來一樣。
你好,是的,是這樣的