你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?以前年度有虧損嗎
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
沒有虧損,一般納稅人
你好!乘以25%計(jì)算企業(yè)所得稅
我指的是我實(shí)際銀行扣款的稅款是多少
你好!240 *25%是扣除的企業(yè)所得稅
就是我所得稅稅款還是按25%的繳納是嗎?那所得稅的優(yōu)惠政策:100萬以內(nèi)按5%,這個(gè)政策是針對(duì)所得稅的匯算清繳是嗎?
你好,你們企業(yè)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)碼?
是的,后期利潤會(huì)降低,但是目前我們想繳納高一點(diǎn)所得稅。所以第一季度我是按5或者是10的繳納還是可以直接按照25%繳納
你好!100萬元以內(nèi)的按5%、超過部分按10%計(jì)算
小微企業(yè)利潤如果年內(nèi)超過300萬,我可以先按25%預(yù)繳納嗎?
你好!超過部分按25%計(jì)算