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老師,沖減暫估入庫后材料出現(xiàn)負數(shù),如3000元,我是否需要做一張憑證沖減主營業(yè)務(wù)成本?借:主營業(yè)務(wù)成本 -紅字3000 貸方 原材料是用正數(shù)還是負數(shù)?

2022-01-15 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 10:22

為啥要沖減呢》發(fā)票到了?

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快賬用戶1111 追問 2022-01-15 10:56

我上月暫估入庫,本月沖減暫估入庫,然后根據(jù)收到的發(fā)票再入賬

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:57

那你先沖暫估,再按發(fā)票做正式入庫就完了哈。不需要額外的分錄

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快賬用戶1111 追問 2022-01-15 10:58

我沖減暫估后,根據(jù)實際發(fā)票入賬,然后出現(xiàn)了材料負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-01-15 11:04

不會吧,難道你暫估的大于發(fā)票的數(shù)量?

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為啥要沖減呢》發(fā)票到了?
2022-01-15
你好之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以
2024-10-07
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-04-27
你好,如果涉及增值稅,需要確認增值稅的負數(shù) 沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)? 一般按照這個做
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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