學(xué)員您好,直接按實(shí)際繳納的數(shù)字計(jì)提即可

附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計(jì)提的時(shí)候: 借:稅金及附加30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅30 減半的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)15 銀行扣款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時(shí)候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計(jì)提的時(shí)候做相反分錄???。
#提問(wèn)#稅金及附加會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營(yíng)業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤(rùn)表上還是100沒(méi)有減免,那我的利潤(rùn)不是沒(méi)減掉50嗎
老師,我們的車(chē)船稅交重了,整個(gè)的分錄是,計(jì)提,借稅金及附加代應(yīng)交稅費(fèi),交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,還有個(gè)多交的稅,借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,收到退回的車(chē)船稅,借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi),沖銷(xiāo)多交的車(chē)船稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸稅金及附加,轉(zhuǎn)利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅收減半,計(jì)哪個(gè)科目?是1.借稅金及附加,貸,應(yīng)交稅金,2借應(yīng)交稅金,借紅字稅金及附加嗎?計(jì)營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)對(duì)嗎?
老師,我們今年優(yōu)惠的水利基金沒(méi)有做計(jì)提,現(xiàn)在計(jì)提的話(huà):借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入是嗎? 還是這樣做 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入呢
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒(méi)?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷(xiāo),在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷(xiāo)的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來(lái)的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開(kāi)了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒(méi)這張票啊!
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷(xiāo)售500萬(wàn)元,交多少增值稅合適
老師麻煩問(wèn)一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種情況,借方少了一分錢(qián),原因是之前賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)少了一分錢(qián)的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,法人可以做一份工資嗎

