你好,沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么做賬的。
老師,我想問(wèn)一下現(xiàn)在新接手的賬,是不是要把上月初的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)先錄入做賬軟件中。然后再根據(jù)提供的原始憑證去做會(huì)計(jì)憑證?那如何確定對(duì)方給我的這些數(shù)據(jù)是正確的?
如果是原來(lái)的分錄科目有問(wèn)題,就沖銷原分錄(科目一樣金額為紅字),再做個(gè)更正分錄,正確的金額分錄 如果是分錄里科目沒(méi)問(wèn)題,但是金額有變動(dòng)(多計(jì)提了),分錄不變金額改為紅字多計(jì)提的 請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
借原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量錯(cuò)了,怎么更正上月的憑證,分錄是怎樣的?是一張憑證沖銷,進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷?再做一張一樣分錄的憑證改個(gè)數(shù)量嗎?
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬,是把原憑證一樣分錄 ,金額負(fù)數(shù),然后再做正確分錄是嗎
想請(qǐng)問(wèn)下上月計(jì)提稅金多計(jì)提了,本月要調(diào)平的分錄是直接和正常計(jì)提稅金的分錄一樣然后金額做負(fù)數(shù)嗎
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?