您好 這樣處理正確的
老師好,請(qǐng)問(wèn)在金蝶系統(tǒng)里直接修改科目名稱,現(xiàn)金改為庫(kù)存現(xiàn)金,可以這樣操作嗎,之前的數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)嗎。 但是我去看之前的分錄,還是顯示的原名稱。 我修改名稱后想要調(diào)一個(gè)該科目的分錄,做負(fù)數(shù)分錄沖銷,只能選修改后的名稱,問(wèn)題是這樣會(huì)兩個(gè)分錄相消嗎,科目名稱不一樣
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
計(jì)提與發(fā)放工資重復(fù)做賬是直接用紅字沖減多計(jì)提的那一筆嗎?計(jì)提金額原本是500,但是做賬確計(jì)提了900,這部分多計(jì)提工資如何沖減?可否用紅字沖減?例如工資原本是500,計(jì)提了900,我科目就掛原來(lái)的科目,工資就寫多余的400,這樣做正確嗎?
如果是原來(lái)的分錄科目有問(wèn)題,就沖銷原分錄(科目一樣金額為紅字),再做個(gè)更正分錄,正確的金額分錄 如果是分錄里科目沒(méi)問(wèn)題,但是金額有變動(dòng)(多計(jì)提了),分錄不變金額改為紅字多計(jì)提的 請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
鄒老師,我不是對(duì)那個(gè)有疑問(wèn),只是想問(wèn)如果之前的科目沒(méi)有余額,如果我想要調(diào)整為正確的科目,因?yàn)闆](méi)有余額所以我做調(diào)整分錄的時(shí)候后面的分錄金額我沒(méi)法寫呀?所以我是在有業(yè)務(wù)發(fā)生在有余額的情況下再調(diào)?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?