同學(xué),您好,直接做紅沖的分錄就可以了。
我有一家一般納稅人公司今年準(zhǔn)備注銷 之前的帳都沒(méi)有銷售收入,每個(gè)月就記錄幾筆計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提折舊這些分錄。目前賬上固定資產(chǎn)凈值還有兩萬(wàn)多,已計(jì)提折舊一萬(wàn)多,原值是36000。我老板的意思是在19年把固定資產(chǎn)清掉,但是不想繳稅,走管理費(fèi)用,沖減利潤(rùn)。老師,你覺(jué)得這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理
計(jì)提與發(fā)放工資重復(fù)做賬是直接用紅字沖減多計(jì)提的那一筆嗎?計(jì)提金額原本是500,但是做賬確計(jì)提了900,這部分多計(jì)提工資如何沖減?可否用紅字沖減?例如工資原本是500,計(jì)提了900,我科目就掛原來(lái)的科目,工資就寫(xiě)多余的400,這樣做正確嗎?
如果是原來(lái)的分錄科目有問(wèn)題,就沖銷原分錄(科目一樣金額為紅字),再做個(gè)更正分錄,正確的金額分錄 如果是分錄里科目沒(méi)問(wèn)題,但是金額有變動(dòng)(多計(jì)提了),分錄不變金額改為紅字多計(jì)提的 請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
老師,我們公司有一個(gè)關(guān)聯(lián)方乙公司,但那個(gè)乙公司業(yè)務(wù)很少,我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務(wù)做了,但年底審計(jì)讓我們調(diào)整這部分的人工費(fèi),乙公司計(jì)提了員工工資,我們把平時(shí)計(jì)提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來(lái),我想問(wèn)一下,我們公司平時(shí)計(jì)提費(fèi)用按部門計(jì)提,但要挪一部分費(fèi)用給乙公司,就得沖費(fèi)用掛往來(lái),沖的這個(gè)費(fèi)用是管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù))按部門是公司,但我們自己公司計(jì)提沒(méi)有公司部門,沖的這個(gè)費(fèi)用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負(fù)數(shù),科目余額沒(méi)問(wèn)題,
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
多記賬的我直接紅沖分錄就可以了,但是多計(jì)提的那部分,我是紅沖多余的金額嗎?
直接多出來(lái)的紅沖就可以了
我的摘要怎么寫(xiě)比較好呢
調(diào)整憑證幾月幾號(hào)的,幾號(hào)憑證
因?yàn)樯弦粋€(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)所稅的金額是實(shí)發(fā)金額,計(jì)提的又是應(yīng)發(fā)合計(jì),我還如何調(diào)整??!個(gè)稅扣繳端又該如何修改呢
這個(gè)是他申報(bào)錯(cuò)了,要做更正申報(bào)
什么時(shí)候更正申報(bào)都可以嗎?
同學(xué),您好,一般不要跨年。
怎么操作,我沒(méi)找到更正申報(bào),可以發(fā)下更正申報(bào)的流程嗎?
這個(gè)一般要去大廳問(wèn)一下,系統(tǒng)上是否可以做更正,如果不可以,要大廳處理。