先原分錄負(fù)數(shù)沖銷上月的錯(cuò)誤,再按正確的金額記賬就是了
沒(méi)有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購(gòu)買方,購(gòu)買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對(duì)應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
當(dāng)月發(fā)票開具的時(shí)候,把購(gòu)買方單位填錯(cuò)了,然后跨月紅沖的,應(yīng)該怎么寫分錄呀?
老師,6月份開具的一張普通發(fā)票,應(yīng)購(gòu)買方填寫錯(cuò)誤,7月份沖紅后重新開具,這個(gè)跨季度了涉及到報(bào)稅數(shù)據(jù),分錄應(yīng)該怎么做?
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)1月份開具紅沖分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒(méi)選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
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老師好!請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)客戶吃飯的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是地?cái)偝院鹊臎](méi)有發(fā)票,這個(gè)要怎么入帳?找其他發(fā)票充可以嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)自己種植水稻,然后加工成大米出售,增值稅企業(yè)所得稅適用免稅政策嗎
老師,勞務(wù)公司是純勞務(wù)的是不是只能收普票?
計(jì)提增值稅附加稅用什么作為附件?
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老師,修建房屋群眾義務(wù)出工人員工資,計(jì)入固定資產(chǎn)中,那這個(gè)直接記捐贈(zèng)收入嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下辦公室空調(diào)溫度,一個(gè)怕冷一個(gè)熱,兩個(gè)人都要對(duì)方遷就自己,怎么辦?
老師,個(gè)體戶季度不超30萬(wàn),不用交增值稅和附加稅,要經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
房地產(chǎn)一級(jí)開發(fā)的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年購(gòu)買了手機(jī),當(dāng)時(shí)做的借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款,后面待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了這部分進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在跨年需要沖銷掉固定資產(chǎn),說(shuō)是個(gè)人消費(fèi),應(yīng)該怎么做賬呢?
那我當(dāng)月開具的那張錯(cuò)誤的要寫分錄嗎?
是的,當(dāng)月必須要做銷售哈,
然后紅沖的那張我寫負(fù)數(shù)的嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈