借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后折舊借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值超過50%的,其進(jìn)項(xiàng)稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 應(yīng)取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進(jìn)項(xiàng)稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當(dāng)期記入進(jìn)項(xiàng)稅額;40%的部分為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,于取得抵扣憑證的當(dāng)月起第13個(gè)月從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 (1)購買時(shí):(當(dāng)月認(rèn)證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款等 (2)第十三個(gè)月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―進(jìn)項(xiàng)稅額-固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅(40%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(40%)
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,您好。我有個(gè)會計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,您好。我有個(gè)會計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,公司3月份買了一張車,當(dāng)月入賬,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 對方4月份開具發(fā)票,5月份會計(jì)才收到發(fā)票入賬,才進(jìn)行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么入賬啊???
老師,您好,我們物業(yè)公司打算在雙節(jié)來臨之際,在小區(qū)搞個(gè)小活動(dòng),就是買個(gè)水果或者糕點(diǎn)月餅之類禮物,這個(gè)活動(dòng)我們能做嗎?這個(gè)我們就應(yīng)該以什么名義入賬,
商品采購入庫沒有發(fā)票,做了暫估入庫,次月還是沒有收到發(fā)票要怎么做?跨年了才收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
老師其,其他應(yīng)付款有3000,別的科目啥也沒有注銷的時(shí)候怎么調(diào),
老師你好,我想問一下我們公司有殘疾人用工但是,沒有給對方購買社保,是不是就不能減免殘保金,還有需要?dú)埪?lián)年審嗎
2023年2月注冊的公司,沒有實(shí)繳,認(rèn)繳期2080年,我是不是2027年6月就得實(shí)繳,若我在2027年6月前更改認(rèn)繳變?yōu)?032年,是不是可行的,就能拖到2032年了
支付訴訟費(fèi)法院退回訴訟費(fèi)分錄?
加油站,集體所有制可以變成公司嗎
老師好,請問年度匯算表填寫,是所有表都填嗎?
上海有限責(zé)任公司的公司章程如何線上查詢步驟
家權(quán)老師您好,剛剛不好意思,把您的名字打錯(cuò)了,罰款條例有的話發(fā)一下,謝謝!
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快