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商品采購入庫沒有發(fā)票,做了暫估入庫,次月還是沒有收到發(fā)票要怎么做?跨年了才收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬

2025-09-28 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-28 17:17

收到發(fā)票時,做相反分錄,再做有票分錄

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快賬用戶3269 追問 2025-09-28 17:20

跨年了才收到發(fā)票也是一直掛著暫估嗎?暫估的商品已經(jīng)銷售了,而且目前80%的庫存都是暫估的,我們行業(yè)一般是到明年5.6月份付完款給供應(yīng)商了才開票給我們。這個期間一直掛著大量庫存暫估會有預(yù)警不

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齊紅老師 解答 2025-09-28 17:21

通常不會有預(yù)警,但存在風(fēng)險,盡可能早取票

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快賬用戶3269 追問 2025-09-28 17:35

那可以一直掛著等到發(fā)票過來再沖紅暫估嗎?那年底了暫估的銷售成本要沖嗎?還是等到匯算清繳時沒票進(jìn)來了再調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-09-28 17:38

以一直掛著等到發(fā)票過來再沖紅暫估
等到匯算清繳時沒票進(jìn)來了再調(diào)增

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快賬用戶3269 追問 2025-09-28 18:29

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-28 18:33

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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收到發(fā)票時,做相反分錄,再做有票分錄
2025-09-28
您好 先把第一個原材料的分錄紅沖,然后您第三個分錄的借方借原材料,
2020-09-26
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-03-09
同學(xué),你好 當(dāng)時怎么做的分錄
2022-03-14
你好,紅字沖減之前的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
2024-10-09
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