您好,可以先按6250填寫
年底利潤總額是40萬減去彌補以前年度虧損后是25萬,小微企業(yè)優(yōu)惠交稅0.25是6250元,問如果年底提前做匯算清繳的準備調(diào)增招待費5萬,那所得稅就是7500,利潤表中所得稅就是7500。那報四季度財報時,利潤表中所得稅應該寫6250還是7500。因為四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待費的調(diào)增,比如之前所得稅是6250,調(diào)增招待費后是7500,出的報表上所得稅是7500.四季度填報時所得稅是6250,填報財務報表時也是按7500填嗎?
年終四季度算出所得稅6000,利潤表中所得稅是6000應交稅金貸方是6000申報完后。在匯算清繳時調(diào)增招待費,所得稅補交1000,那么在匯算時填財務報表時要跟四季度一樣還是應該不一樣,應該將利潤表中所得稅改為7000,應交稅金改為7000嗎?
填寫企業(yè)所得稅時各種費用要填報嗎比如業(yè)務招待費之類的(季報)扣除標準是什么
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
會員充值及消費怎么做會計分錄?
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報需要交稅嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財務部,外賬交由代賬公司做,公司財務部只有我一個出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學明白
公司自然人股東發(fā)生股權轉(zhuǎn)讓,股權轉(zhuǎn)讓價500萬,實繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應該選什么
那我?guī)ど献龅氖?500,問過好幾個老師了,有的說年底先調(diào),有的說等匯算清繳時調(diào),搞不明白
您好,匯算清繳調(diào)整即可
匯算清繳調(diào)整會涉及到報表調(diào)整吧
您好,不會,用以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整會改變未分配利潤的期初數(shù)嗎?在匯算清繳那月補交所得稅后,負債表中未分配利潤期初數(shù)會變成新的數(shù)嗎?
您好,是不會變期初的