您好,可以先按6250填寫

年底利潤總額是40萬減去彌補以前年度虧損后是25萬,小微企業(yè)優(yōu)惠交稅0.25是6250元,問如果年底提前做匯算清繳的準(zhǔn)備調(diào)增招待費5萬,那所得稅就是7500,利潤表中所得稅就是7500。那報四季度財報時,利潤表中所得稅應(yīng)該寫6250還是7500。因為四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待費的調(diào)增,比如之前所得稅是6250,調(diào)增招待費后是7500,出的報表上所得稅是7500.四季度填報時所得稅是6250,填報財務(wù)報表時也是按7500填嗎?
年終四季度算出所得稅6000,利潤表中所得稅是6000應(yīng)交稅金貸方是6000申報完后。在匯算清繳時調(diào)增招待費,所得稅補交1000,那么在匯算時填財務(wù)報表時要跟四季度一樣還是應(yīng)該不一樣,應(yīng)該將利潤表中所得稅改為7000,應(yīng)交稅金改為7000嗎?
填寫企業(yè)所得稅時各種費用要填報嗎比如業(yè)務(wù)招待費之類的(季報)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師,我匯算清繳因為有納稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費,費,支付費用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
那我?guī)ど献龅氖?500,問過好幾個老師了,有的說年底先調(diào),有的說等匯算清繳時調(diào),搞不明白
您好,匯算清繳調(diào)整即可
匯算清繳調(diào)整會涉及到報表調(diào)整吧
您好,不會,用以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整會改變未分配利潤的期初數(shù)嗎?在匯算清繳那月補交所得稅后,負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)會變成新的數(shù)嗎?
您好,是不會變期初的