你好,新企業(yè)所得稅稅法規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。
籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表要全額調(diào)增么,比如,管理費(fèi)用開辦費(fèi)里有5萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,請(qǐng)問在填寫企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)能夠稅前扣除是營(yíng)業(yè)額的千分之五嗎
填寫企業(yè)所得稅時(shí)各種費(fèi)用要填報(bào)嗎比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的(季報(bào))扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無(wú)票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無(wú)票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無(wú)票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無(wú)票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無(wú)票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無(wú)票的總金額嗎?
老師7月交了3個(gè)月房租,對(duì)方也開了發(fā)票,發(fā)票我這個(gè)月沒有認(rèn)證,這個(gè)賬我該怎么做?
如果實(shí)發(fā)是6000.社保363,那么申報(bào)就是6363.然后個(gè)稅和水電費(fèi)都不管是吧
老師,跟總公司簽勞動(dòng)合同總公司正常發(fā)放工資,但同時(shí)兼子公司的賬務(wù),子公司也需要支付工資,子公司那邊我想直接按3個(gè)點(diǎn)扣扣個(gè)稅,在子公司人員采集那里也設(shè)置為不扣除費(fèi)用,但工資所得申報(bào)那里還是會(huì)體現(xiàn)需要扣減5000元的費(fèi)用,請(qǐng)問這個(gè)該怎么設(shè)置?
老師,7月有一家銷售額為10000元的對(duì)方不要發(fā)票,我們都是7月的銷售額在8月開發(fā)票,所以收入都在8月申報(bào)的,我的這個(gè)不開票收入可以在8月申報(bào)嗎?
老師,我公司車間屋頂改造,花費(fèi)大約12萬(wàn),車間原建筑是租賃的,這次的改造費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
建筑物安全評(píng)估費(fèi)計(jì)入什么科目
一般納稅人銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末如何計(jì)提
出口報(bào)關(guān)單及境外客戶的合同商品單位是英尺,但是供應(yīng)商開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品單位是米,是否會(huì)影響出口退稅?米和英尺是可以相互換算的
老師報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè),是不是不用申報(bào)個(gè)稅呀
題目說考慮所有因素的修正怎么算出來沒有答案啊
預(yù)繳的時(shí)候扣60%匯算清繳的時(shí)候超過收入的0.5%的就調(diào)增嗎
“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的0.5%。按照這兩個(gè)的最低
好的謝謝
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ??