可以的,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)被認(rèn)為虛開(kāi)
上個(gè)月確認(rèn)收入的項(xiàng)目,有個(gè)成本票是這個(gè)月的日期 , 但是上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入了,本月這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有收入可以確認(rèn)了。這個(gè)成本票,本月還可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,確認(rèn)了收入,但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本可以嗎
建筑企業(yè),收入確認(rèn)了1000萬(wàn),對(duì)應(yīng)應(yīng)該確認(rèn)800萬(wàn)的成本,但是發(fā)票沒(méi)有取得,這個(gè)成本咋確認(rèn)呢?
老師,裝修公司收入確認(rèn)了,材料的發(fā)票還沒(méi)來(lái)但錢(qián)付了,可以確認(rèn)成本嗎?
老師,我們收了款并開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有成本,可以確認(rèn)收入嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
不可以的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),成本會(huì)被認(rèn)為虛增。
但是我們目前沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,因?yàn)檫€沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好,暫估一個(gè)成本就可以。
但是原材料什么的還沒(méi)有到呢老師
你好,你暫估一個(gè)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
好的,謝謝老師。那這個(gè)一定是很準(zhǔn)確的嗎。因?yàn)槲覀兪堑谝淮紊韶浳铮嗌僭牧系故强梢圆畈欢嗟?,但是人工和制造費(fèi)用無(wú)法準(zhǔn)確暫估
這個(gè)不用試,確定的金額,匯算清交之前你發(fā)票到了就可以抵扣所得稅,提前先暫估一個(gè),只要這個(gè)別的高于收入就行。
只要不高于收入就行對(duì)的吧,那如果大概是收入的70%也ok的吧
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。