可以的,可以這么做。
老師,公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在強(qiáng)制升為一般納稅人了,但是我之前的供應(yīng)商都是小規(guī)模,他們只能給我開(kāi)普票,我想要專票怎么辦?可以喊對(duì)方去找稅務(wù)局代開(kāi)專票嗎?
想問(wèn)下老師,之前還是小規(guī)模的時(shí)候開(kāi)出去的工程款發(fā)票,在我們升為一般納稅人之后款才到賬,現(xiàn)在我們要把這筆款拿來(lái)支付給材料商,可以讓對(duì)方給我們開(kāi)專票的吧?
三月對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發(fā)票需要退回去他們重開(kāi) 對(duì)方小規(guī)模 我們一般納稅人 想問(wèn)下對(duì)方這個(gè)月重開(kāi)的時(shí)候還能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)嗎還是必須三個(gè)點(diǎn)(專票)
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
您好,請(qǐng)問(wèn),我們現(xiàn)在是小規(guī)模,開(kāi)3%的專票,然后稅局有打電話說(shuō)我們開(kāi)發(fā)票超過(guò)了500w本月需要去認(rèn)定為一般納稅人,想問(wèn)一下,成為一般納稅人后,我們之前小規(guī)模時(shí)需要給對(duì)方開(kāi)的3%稅率專票還沒(méi)開(kāi)完,那后面成為了一般納稅人,是不是就不能開(kāi)3%了。那必須的開(kāi)一般納稅人稅率的專票嗎?是不是得再升之前把之前的發(fā)票開(kāi)完?
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開(kāi)了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。