你好,預(yù)收賬款可以不用調(diào)整到應(yīng)收,等實際沖減的時候直接沖減。如果想把預(yù)收賬款掛到應(yīng)收來??梢约t沖預(yù)收款的分錄,在預(yù)收款項時,直接做如下分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師你好,我司上月預(yù)收A司1萬元,借:銀行存款1萬,貸:預(yù)收賬款1萬,當(dāng)月A司發(fā)生5800,我司又收到5800,借:銀行存款5800,貸:應(yīng)收賬款:5800嗎?那之前預(yù)收的1萬呢?預(yù)收賬款怎么調(diào)整到應(yīng)收呢?
老師您好,2022年12月份發(fā)現(xiàn)2022年3月份將一筆 借:其他應(yīng)收款-A公司1萬元,貸:銀行存款1萬元,誤記為借:其他應(yīng)付款1萬元,貸銀行存款1萬元,現(xiàn)在需要更正這筆會計分錄, 更正的分錄怎么寫? 是寫 借:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元,貸:其他應(yīng)收款-A公司 1萬元么?
老師你好,請問一下,我之前收了預(yù)收款1萬元,做的賬是 借:銀行存款 1萬 貸:預(yù)收賬款 1萬元。這次結(jié)清賬款收到8萬。開票是9萬元,我現(xiàn)在做的賬是 借:銀行存款8萬 預(yù)收賬款1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9萬 。請問這樣對嗎
原問題:公司內(nèi)賬,如收到客戶因為要辦理會員卡,該卡應(yīng)是2萬元檔次起步辦理,9月先收了1萬元,做賬時借現(xiàn)金1萬元,貸預(yù)收1萬元。10月份時客戶由于一些原因無法完款,然后想著把這個卡轉(zhuǎn)為充值1萬元的檔次,那在10月還是需要做賬調(diào)整嗎?如沖9月的預(yù)收,10月做借預(yù)收1萬元貸預(yù)收1萬元?還是不用調(diào)整?老師回答:在這種情況下,需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。9月份收到1萬元時,做賬借現(xiàn)金1萬元,貸預(yù)收賬款1萬元是正確的。10月份客戶將卡轉(zhuǎn)為充值1萬元檔次時,應(yīng)沖減原來的2萬元檔次的預(yù)收賬款記錄,并按照1萬元檔次重新確認(rèn)預(yù)收賬款。賬務(wù)處理如下:借:預(yù)收賬款1萬元貸:預(yù)收賬款-1萬元疑問:9月并沒有預(yù)收2萬元,實際只收了1萬元,10月做調(diào)整時借預(yù)收1萬元,貸預(yù)收-1萬元借貸不平衡吧?不應(yīng)該是做借預(yù)收1萬元,貸預(yù)收1萬元嗎?因為9月的時候并沒有完款2萬元
老師 我們23年12月預(yù)收客戶圖書款1萬 我做的賬務(wù)處理是 借:銀行存款1萬 貸:預(yù)收賬款:1萬 24年1月開的發(fā)票 我做的賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-圖書收入1萬。圖書免稅。25年2月退回客戶8000元.這是后我該怎么做賬務(wù)處理。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬只收回來65萬,投資損失,匯算清繳需要填哪些報表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬,實收金額2000萬。 利潤表里投資收益是1905萬,那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫
公司要變更股權(quán),需要4月份的報表,我可以先把4月份的報表做成虧損,變更好后按照申報高企的要求修改近三年的財務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報表,本年三季度,按照更改后的高企報表,有沒有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報稅這個增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個人代開發(fā)票月10萬以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請問利潤表營業(yè)收入是負(fù)數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費(fèi):因委托外部單位或個人提供勞務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用。在耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費(fèi)用,如受托方對產(chǎn)品進(jìn)行部分工序加工所收取的加工費(fèi)等。這勞務(wù)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成加工費(fèi)嗎?老師請幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語
應(yīng)收賬款余額在貸方就可以直接表示預(yù)收款項了
好的,明白,謝謝老師
不客氣哦,祝您工作順利