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老師你好,請(qǐng)問一下,我之前收了預(yù)收款1萬元,做的賬是 借:銀行存款 1萬 貸:預(yù)收賬款 1萬元。這次結(jié)清賬款收到8萬。開票是9萬元,我現(xiàn)在做的賬是 借:銀行存款8萬 預(yù)收賬款1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9萬 。請(qǐng)問這樣對(duì)嗎

2023-02-15 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 16:53

你好 你的分錄是正確的

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快賬用戶3982 追問 2023-02-15 16:55

之前做了應(yīng)收賬款。如果最后貸:主營業(yè)務(wù)收入9萬 改成貸:應(yīng)收賬款9萬這樣對(duì)不對(duì)?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 16:58

是的,也是可以的,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款在這邊其實(shí)是可以互用的

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你好 你的分錄是正確的
2023-02-15
你好,預(yù)收賬款可以不用調(diào)整到應(yīng)收,等實(shí)際沖減的時(shí)候直接沖減。如果想把預(yù)收賬款掛到應(yīng)收來??梢约t沖預(yù)收款的分錄,在預(yù)收款項(xiàng)時(shí),直接做如下分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2022-01-13
好稍等我看一下的。
2024-10-28
你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后 貸:銀行存款? 8000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-圖書收入-8000
2025-05-20
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 但是貸主營業(yè)務(wù)收入沒有銷項(xiàng)嗎
2024-05-13
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