?你好 ;? ?你們這個(gè)為啥都沒有做收入 。? 直接在應(yīng)收賬款 和 預(yù)收賬款里面去處理了 。??
收入做賬: 借:應(yīng)收賬款——順豐代收款 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 貸:預(yù)收賬款 12萬 借:銀行存款 8萬 現(xiàn)金 1萬 銷售費(fèi)用——順豐運(yùn)費(fèi) 1萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用——順豐手續(xù)費(fèi) 1萬 貸:應(yīng)收賬款——順豐代收 10萬 ——現(xiàn)金 2萬 實(shí)際收到的銀行存款包含已經(jīng)扣除的管理費(fèi)1萬,這個(gè)管理費(fèi)應(yīng)該如何做賬?
老師7月6號(hào)張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi),6號(hào)取得發(fā)票進(jìn)行到財(cái)務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對(duì)吧。 第二個(gè)案例:我們給順豐月結(jié)7月7號(hào)收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐,分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi), 貸:銀行存款。對(duì)嗎
請(qǐng)問,假如公司1年工資應(yīng)付工資10萬,單位社保繳納2萬,個(gè)人社保繳納1萬, 借:管理費(fèi)用-工資10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8萬,其他應(yīng)收款2萬 萬;借:管理費(fèi)用-社保2萬,其他應(yīng)收款-2萬 貸:銀行存款4萬 借:應(yīng)付職工薪酬8萬 貸:銀行存款8萬。然后匯算清繳的時(shí)候:工資薪金支出填10萬,社保2萬對(duì)不對(duì)?
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒有付款也沒有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說需要做一筆暫估呢?
A公司: 1、 開票:借: 應(yīng)收賬款-c 2萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬 2、 借:其他應(yīng)收-B 2萬 貸款:應(yīng)收賬款-C 2萬 B公司: 1、 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-租金 15萬 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬 2、 支付租金 : 借:應(yīng)付賬款-C 15萬 貸:銀行存款 12萬 其他應(yīng)付A 3萬 老師你看看我做的對(duì)嗎? A給C開售電收入發(fā)票2萬,C給B開租金發(fā)票15萬、A的2萬收入抵扣B的租金費(fèi)用 A的兩萬收入抵B的租金費(fèi)用 C給B開租金發(fā)票15萬
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
最后要結(jié)轉(zhuǎn)的
想明白管理費(fèi)用那個(gè)怎么做賬
你好 ;? 你描述下這個(gè)業(yè)務(wù)看看 。這個(gè)管理費(fèi) 是啥情況的。 你們是要支付的管理費(fèi) 算是銷售費(fèi)用嗎
肯定是管理費(fèi)用??!老師你是哪兒不明白?
你好 ;? ?我是看你上面做的兩筆分錄 做的收入? 沒有體現(xiàn)出來收入? ;? 你還掛了一個(gè)預(yù)收賬款貸方? ? ?是到時(shí)要轉(zhuǎn)到收入 和稅費(fèi)去嗎 。還有這個(gè)管理費(fèi)描述下? 你們之間業(yè)務(wù) 怎么產(chǎn)生的管理費(fèi)用? ?才能判斷科目??
我們這個(gè)業(yè)務(wù)就是按照發(fā)貨表做,順豐代收款和現(xiàn)金兩種方式,但是在銀行存款中8萬元,已經(jīng)扣除這個(gè)管理費(fèi)了,不清楚這個(gè)管理費(fèi)如何做賬?
對(duì),期末這些都要結(jié)轉(zhuǎn)收入的,
? 是你們扣除別人的話 還是別人扣除你們的 管理費(fèi) ;這樣我才能判斷科目??
管理費(fèi)這個(gè)就是庫房產(chǎn)生的相應(yīng)出庫費(fèi)
別人扣除我們的
?你好。 那你們就為了銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-管理費(fèi)貸應(yīng)收賬款 。? ?你到時(shí)? ?去沖應(yīng)收賬款 或者預(yù)收賬款? ? ?;? ?;到時(shí)看你收款的時(shí)候? 做什么科目? ??
是的,這樣計(jì)入應(yīng)收賬款,不就期末有余額了嗎?我怎么沖掉呢?
老師,方便做個(gè)分錄嗎?
你好 ; 到時(shí) 你? ?應(yīng)收賬款比如是100元 。 你管理費(fèi)是? ?20? ?那么你實(shí)際到賬是 80? ? ? 100來做收入哦 。這樣會(huì)平的? ?
我還是不懂,順豐代收款和現(xiàn)金的錢數(shù)是固定的,扣除相應(yīng)運(yùn)費(fèi),就沒有這個(gè)管理費(fèi)什么事了。這樣增加上管理費(fèi),但是銀行存款數(shù)就對(duì)不上了呀。
銀行存款確實(shí)實(shí)際收到8萬元,但是這個(gè)管理費(fèi)確實(shí)已經(jīng)扣除1萬元,實(shí)際收到的錢已經(jīng)扣除這個(gè)管理費(fèi)了。
?你好 ;? ? ?那你們這個(gè)管理費(fèi)? ?實(shí)際到的 款 和現(xiàn)金數(shù)應(yīng)該是減去了 管理費(fèi)的錢的 。? 你們這個(gè)順豐代收? ?是別人代收你們的款? ?然后扣除管理費(fèi)用? 和運(yùn)費(fèi)后的金額? 在轉(zhuǎn)款給你們嗎??
對(duì)的,就是這個(gè)意思?。?!代收款是根據(jù)發(fā)貨表最后求和得出的,我們會(huì)相應(yīng)收取定金就是現(xiàn)金。
老師,可以根據(jù)我那個(gè)賬做個(gè)分錄嗎?我自己搞不懂
在第1條提問的那個(gè)
萬分感謝?。?!
?你好 1.? ?別人代收 你應(yīng)該是做賬 :借? 應(yīng)收賬款-某客戶? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ;2.別人代收 :借? ??其他應(yīng)收款-某公司??貸? ??應(yīng)收賬款-某客戶 ;3.? 對(duì)方扣除費(fèi)用 和運(yùn)費(fèi) 然后轉(zhuǎn)款給你 :借? ? 銀行存款? ?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)? ?銷售費(fèi)用- 管理費(fèi)? ?貸? 其他應(yīng)收款-某公司? 。這樣處理就行了。? 我看你上面的分錄好亂? ??
老師,第二部是什么意思啊,沒懂。。。
是第二步。
?第二部 就是對(duì)方幫你代收客戶的款 掛的分錄?
老師,還是不對(duì)啊。應(yīng)收賬款12萬也就是收入12萬,那第三步就是: 借:銀行存款 8萬 現(xiàn)金2萬 銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)1萬 銷售費(fèi)用——管理費(fèi)1萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1萬 貸:其他應(yīng)收款 13萬
你好;? 怎么會(huì)不對(duì) ;? 你應(yīng)收客戶是100元 ;? 你扣除了 管理費(fèi)用10元 。 運(yùn)費(fèi)? 10元。? 你實(shí)際到賬的是 80元 。? ?你按照我上面寫的分錄不會(huì)有問題的??