借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。
您好老師,小規(guī)模1季度的銷(xiāo)售收入是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,季度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以在4月結(jié)賬嗎?,稅已經(jīng)報(bào)了
您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人公司4月份別的公司提供待辦業(yè)務(wù),款上收到了 分錄是 借:銀行存款——196039.6 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——對(duì)方公司的姓名——198000 這個(gè)分錄對(duì)嗎?然后應(yīng)交增值稅一個(gè)季度不到300萬(wàn)的免了,免的應(yīng)交增值稅這個(gè)怎么分錄 貸:
老師,公司是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)的是1%的普票,然后我賬面上應(yīng)交增值稅是1000多,但是增值稅納稅申報(bào)表上免交交增值稅是按照3%計(jì)算的免稅額3000多;去年我按照納稅申報(bào)表把3000多做了營(yíng)業(yè)外收入,今年發(fā)現(xiàn)不對(duì),應(yīng)交增值稅有借方余額,我這個(gè)怎么調(diào)整?。?/p>
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報(bào)稅這個(gè)增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理