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您好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人公司4月份別的公司提供待辦業(yè)務(wù),款上收到了 分錄是 借:銀行存款——196039.6 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入——對(duì)方公司的姓名——198000 這個(gè)分錄對(duì)嗎?然后應(yīng)交增值稅一個(gè)季度不到300萬的免了,免的應(yīng)交增值稅這個(gè)怎么分錄 貸:

2024-05-10 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 23:34

您好,不對(duì),增值稅反了 借:銀行存款——198000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 主營業(yè)務(wù)收入——對(duì)方公司的姓名——196039.6 不交 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 貸:營業(yè)外收入 1960.4

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快賬用戶6140 追問 2024-05-10 23:36

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2024-05-10 23:37

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,不對(duì),增值稅反了 借:銀行存款——198000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 主營業(yè)務(wù)收入——對(duì)方公司的姓名——196039.6 不交 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——1960.4 貸:營業(yè)外收入 1960.4
2024-05-10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-08-08
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,這個(gè)科目不對(duì),是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
你好,沒錯(cuò)的,是這么做的
2025-04-02
小規(guī)模公司 銷售收入 分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 普通是免稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 沒有區(qū)別哦
2023-04-16
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