收入是按月進(jìn)行分?jǐn)偞_認(rèn)的,增值稅是一次性確認(rèn)的
我們公司前兩個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交了140萬,后兩個(gè)季度虧損了,然后我全年算下來是應(yīng)該交110萬,我多交的這30萬,我之前也計(jì)提就,現(xiàn)在需要沖這30萬嗎,我問上級(jí)公司說要沖。可是已經(jīng)交了呀
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
老師你好 我司這月收了30萬的定金已開發(fā)票(服務(wù)期間1年),這個(gè)月需要交增值稅,問1季度應(yīng)按照30萬交企業(yè)所得稅嗎?后面3個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅了嗎?
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會(huì)有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
老師,我想問下,小規(guī)模季度不超過30萬,普票按1%開票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
那就是說企業(yè)所得稅我按月分?jǐn)傔@30萬,一個(gè)季度按照7.5萬交就行了是吧
是的。一個(gè)季度的收入是7.5萬