?你好;? ? ? 你們這個(gè)收入是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 看是否涉及 收入分?jǐn)偟那闆r??
老師您好!我所在的公司是一小規(guī)模納稅人,成立將近3年,從未有過收入。今年3季度做了一筆咨詢服務(wù),收入165萬元,全部在3季度開具增值稅專用發(fā)票,以便對方及時(shí)抵扣。該業(yè)務(wù)的支出要到年底完成,總計(jì)大概140萬元,本季度已發(fā)生65萬元,并確認(rèn)支出。3季度賬上利潤額度比較大,是否有辦法降低3季度的所得稅?請賜教,我是新手,一接手就遇到類似的怪事,愁?。?/p>
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
北京小規(guī)模企業(yè),1季度收入500萬,已稅務(wù)代開專票并交納增值稅,但是全年收入大概只有這一筆,企業(yè)所得稅如果500萬進(jìn)收入,后面3個(gè)季度抵扣了費(fèi)用,會有大額退稅,這種情況可以1季度不申報(bào)500萬收入嗎,放在3-4季度申報(bào)。但是已經(jīng)交納了增值稅,是否有影響。
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤約為 -37萬,1-5月無收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬,會計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
不動(dòng)產(chǎn)租賃收入。但是是以前年度的欠繳的租金收入,今年一次性給的。
你好 ;那你之前沒有按期 做收入報(bào)稅嗎 ? 沒有按期做 應(yīng)收賬款去報(bào)無票收入嗎? ?
沒有,以前沒有做過賬上的處理
以前沒有虧損,現(xiàn)在這種情況,我就是因?yàn)橐患径冗M(jìn)收入500萬的25%100多萬所得稅。但是我后面幾個(gè)季度肯定會有費(fèi)用,但也沒辦法預(yù)估大概多少。最后肯定會面臨大金額的退所得稅
?你好;? ?那你這樣肯定是? 要一次性報(bào)稅的; 而且 到時(shí)還有滯納金的??
滯納金是什么意思?因?yàn)橐郧澳甓葲]申報(bào)收入是嗎。因?yàn)楫?dāng)時(shí)一直沒有確定收入的金額,沒有談好金額和合同。
?你好; 滯納金就是你本來應(yīng)該去年就報(bào)收入的; 你現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)逾期了會有滯納金的?