是的,這個(gè)說(shuō)法是正確的
請(qǐng)問(wèn)我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來(lái)這些產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我原來(lái)購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
請(qǐng)問(wèn)我外貿(mào)出口的產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品原材料是一起進(jìn)的,沒(méi)有單獨(dú)立賬,現(xiàn)在出品產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出直接按結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額乘以稅率可不可以?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)我公司外貿(mào)出口的產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品原材料是一起購(gòu)進(jìn)的,沒(méi)有單獨(dú)做賬,現(xiàn)在出口產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在納稅申報(bào)表中按結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額*稅率的金額申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)不對(duì)?謝謝!
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來(lái)的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問(wèn)題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒(méi)有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師教育咨詢公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫(xiě)?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評(píng)價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說(shuō)在25年調(diào)整下去年的的分錄
請(qǐng)問(wèn)2024年的賬目都已經(jīng)打印出來(lái)了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說(shuō)重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開(kāi)工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開(kāi)幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫(xiě)的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫(xiě)呢?暈了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算?。坑杏?jì)算方法嗎
謝謝!那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在出口退稅系統(tǒng)里面填在哪一項(xiàng)?
在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期(即當(dāng)月所認(rèn)證)進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
增值稅申報(bào)表我填了,就是出口退稅系統(tǒng)不知道填在哪兒?
您好,出口退稅的是不需要填的
那我現(xiàn)在數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候提示說(shuō)申報(bào)表和出口退稅的數(shù)據(jù)不一致是怎么回事呢?謝謝
有可能是填的數(shù)據(jù)不一致,核對(duì)一下看