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老師好,如果我給別人開了一張專票,別人還沒轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬方面,這個要怎么做賬呢?

2022-01-10 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 21:42

你好 開了一張專票,別人還沒轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬的處理是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?

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快賬用戶2773 追問 2022-01-10 21:44

那 等到別人給我轉(zhuǎn)款的時候改怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:45

你好,等到別人給我轉(zhuǎn)款的時候,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?

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快賬用戶2773 追問 2022-01-10 21:45

也就是說,內(nèi)賬方面,分錄不涉及稅,是么?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:46

你好,內(nèi)賬的收入分錄,不需要做價稅分離處理?

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快賬用戶2773 追問 2022-01-10 21:47

可是,別人給我轉(zhuǎn)的錢有一部分是稅,比如我收到1130我要繳稅130,等到繳稅的時候該怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:50

你好,內(nèi)賬繳納稅款的時候 借:稅金及附加,貸:銀行存款?

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快賬用戶2773 追問 2022-01-10 21:57

好的,謝謝老師,還有一個問題,我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的,這18000紅箭他的資本金,這個要怎么做賬? 房租需要每個月分?jǐn)偯?

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快賬用戶2773 追問 2022-01-10 21:58

好的,謝謝老師,還有一個問題,我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,這個要怎么做賬? 房租需要每個月分?jǐn)偯?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:00

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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你好 開了一張專票,別人還沒轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬的處理是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?
2022-01-10
你好,如果是購買貨物的貨物,已經(jīng)到了借庫存商品貸銀行存款。
2021-06-07
你好;? ?可以的;? 你貨物收到了嗎 ; 看怎么來做分錄? ?
2022-07-26
同學(xué),你好,這個做到庫存現(xiàn)金也是可以的
2022-04-13
你好!請問具體是什么業(yè)務(wù)呢?
2020-10-08
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