你好!請(qǐng)問(wèn)具體是什么業(yè)務(wù)呢?
老師,我給別人開(kāi)了一張這個(gè)發(fā)票,該怎么做賬
老師,別人開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,不能勾選,那這張發(fā)票我要怎么做賬???
老師,別人給我們開(kāi)了一張建筑服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)憑證該怎么寫(xiě)?
老師 別人給我們開(kāi)了一張票 我們只需要付人家稅款 這個(gè)怎么記賬
老師好,如果我給別人開(kāi)了一張專(zhuān)票,別人還沒(méi)轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬方面,這個(gè)要怎么做賬呢?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢(xún)?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
給保險(xiǎn)公司開(kāi)的票,車(chē)子出險(xiǎn)之后我們派人把車(chē)子送去維修
請(qǐng)問(wèn)你們是什么公司呢
老師 我們是租車(chē)公司
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
老師,對(duì)嗎
你這個(gè)是什么業(yè)務(wù),未交增值稅從哪里來(lái)?
就是給保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票,代開(kāi)的專(zhuān)票
你的分錄寫(xiě)的是對(duì)的
然后繳納稅費(fèi)的
我把這一個(gè)季度的都做在一起了,沒(méi)有給分開(kāi)弄可以嗎
可以一起寫(xiě)的,提醒你一下哦,現(xiàn)在是稅金及附加,不是營(yíng)業(yè)稅金及附加了哦
老師 我不知道怎么改科目
就是營(yíng)業(yè)稅金附加改為稅金及附加就可以了
但是 還得把T里面給改了不是嗎
可以重新寫(xiě)一張對(duì)的憑證
重新寫(xiě)一張對(duì)的憑證,錄入T3里面不也得錄成稅金及附加嗎,我該怎么把T3里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加改成稅金及附加
T3軟件我沒(méi)有用過(guò)哦,你可以提交一下這個(gè)問(wèn)題哦
好的 謝謝您
不客氣,祝你工作順利!