你好!請(qǐng)問具體是什么業(yè)務(wù)呢?
老師,我給別人開了一張這個(gè)發(fā)票,該怎么做賬
老師,別人開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,不能勾選,那這張發(fā)票我要怎么做賬???
老師,別人給我們開了一張建筑服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)憑證該怎么寫?
老師 別人給我們開了一張票 我們只需要付人家稅款 這個(gè)怎么記賬
老師好,如果我給別人開了一張專票,別人還沒轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬方面,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
給保險(xiǎn)公司開的票,車子出險(xiǎn)之后我們派人把車子送去維修
請(qǐng)問你們是什么公司呢
老師 我們是租車公司
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,對(duì)嗎
你這個(gè)是什么業(yè)務(wù),未交增值稅從哪里來?
就是給保險(xiǎn)公司開的發(fā)票,代開的專票
你的分錄寫的是對(duì)的
然后繳納稅費(fèi)的
我把這一個(gè)季度的都做在一起了,沒有給分開弄可以嗎
可以一起寫的,提醒你一下哦,現(xiàn)在是稅金及附加,不是營(yíng)業(yè)稅金及附加了哦
老師 我不知道怎么改科目
就是營(yíng)業(yè)稅金附加改為稅金及附加就可以了
但是 還得把T里面給改了不是嗎
可以重新寫一張對(duì)的憑證
重新寫一張對(duì)的憑證,錄入T3里面不也得錄成稅金及附加嗎,我該怎么把T3里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加改成稅金及附加
T3軟件我沒有用過哦,你可以提交一下這個(gè)問題哦
好的 謝謝您
不客氣,祝你工作順利!