你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
你好老師,小規(guī)模收到一般納稅人開具的專票,這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎?要不要讓對方重新開具普票
公司股東和外部股東開完董事會產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
好謝謝老師
1福利費(fèi)扣除1200*0.14=168全都扣除 工會經(jīng)費(fèi)扣除1200*2%=24全都扣除 教育費(fèi)扣除1200*8%=96全都扣除 2財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增20*(0.1-0.05)=1 3業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除25*60%=15 6000*0.005=30 納稅調(diào)增30-15=15 4廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)扣除6000*0.14=840 納稅調(diào)增800 100-840=60 5新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減800*0.75=600 5管理費(fèi)用納稅調(diào)增600*0.97-00*0.97/10*6/12=582 7環(huán)保罰款納稅調(diào)增2 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 500 1 15 60-600 582 2=560 應(yīng)交所得稅560*0.25=140 補(bǔ)交140-5=135