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老師,請問12月份有張發(fā)票開錯了,到1月份才發(fā)現(xiàn),補開發(fā)票也是一月份 該如何處理?

2022-01-10 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 15:13

先使用負數(shù)沖銷原發(fā)票,再開正確的發(fā)票。

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:15

是對方開給我們的開錯了,抬頭錯了

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:15

我們能在12月份入成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:18

沒問題的哈,取得發(fā)票后附在原憑證后就是了。在發(fā)票里邊備注重開某月發(fā)票

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:19

稅金沒法入了啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:20

稅金你原來是怎么處理的?

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快賬用戶4801 追問 2022-01-10 15:21

原件正常入的,現(xiàn)在勾選抵扣后發(fā)現(xiàn)不對

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:48

是的,原來的需要做進項轉出,可以勾選新的發(fā)票

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先使用負數(shù)沖銷原發(fā)票,再開正確的發(fā)票。
2022-01-10
你好,在一月份補上,借應收賬款貸利潤,分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項,然后再紅沖了之后再做相反的。
2022-10-18
你好,需要把之前的費用紅沖,然后根據(jù) 取得發(fā)票做費用分錄 跨年的損益事項,需要通過? 以前年度損益調整? 科目核算?
2021-03-04
是專票嗎,這個沒有跨月作廢,跨月直接開紅字,這個之前藍字開3% 現(xiàn)在紅字也是開3% 重新開藍字也是開3%
2020-03-03
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費需要正常做賬,正常正常申報。
2021-01-05
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