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12月份開具了一張1萬元的發(fā)票,忘記作廢了,也未入賬,次年1月份開具了紅字發(fā)票,請問這種情況如何處理?

2022-10-18 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 15:37

你好,在一月份補上,借應收賬款貸利潤,分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項,然后再紅沖了之后再做相反的。

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你好,在一月份補上,借應收賬款貸利潤,分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項,然后再紅沖了之后再做相反的。
2022-10-18
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費需要正常做賬,正常正常申報。
2021-01-05
您好,貸銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應交稅費應交增值稅(紅字)
2021-01-17
同學你好 對的 是紅沖的
2023-02-20
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發(fā)票應調(diào)整 23 年賬務,將相關收入確認在 23 年。24 年 1 月申報時,按調(diào)整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當月申報數(shù)據(jù)中,匯算清繳時再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報。若為定期定額征收,紅沖對當期影響可能不大,但年度匯算時應向稅務機關說明情況。
2025-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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