你好,是的,你開票的這部分是歸屬到1月份。

12月份收到對(duì)方100萬,開具發(fā)票100萬,次年1月發(fā)現(xiàn)對(duì)方多打10萬要退回,然后紅沖發(fā)票,開具了正確發(fā)票。現(xiàn)在對(duì)方又不讓退回了,還要12月發(fā)票,怎么辦,對(duì)方以什么發(fā)票入賬
12月份開具了一張1萬元的發(fā)票,忘記作廢了,也未入賬,次年1月份開具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問這種情況如何處理?
老師,請(qǐng)問在2022年12月由于開具錯(cuò)誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個(gè)收入100萬,成本也做100萬,到2月份時(shí)開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時(shí)候,我只做了20萬收入跟對(duì)應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
請(qǐng)教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對(duì)方補(bǔ)開。請(qǐng)問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬了會(huì)升一般納稅人了。請(qǐng)問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會(huì)把12月份的做到了今年1月份里面去
請(qǐng)問老師,農(nóng)民工工資屬于2023年12月,但是這部分工資對(duì)應(yīng)的收入即發(fā)票是2024年1月開的,收入做賬也做在一月份,想問12月份的工資能做到1月份嗎?因?yàn)?月份申報(bào)的12月工資且對(duì)應(yīng)的收入也是1月份
小規(guī)模納稅人,開了百分之一專票,也開了百分之三專票,申報(bào)怎么申報(bào),沒有滿30萬
老師請(qǐng)教下 公戶收到第三方轉(zhuǎn)入貨款 顯示金額 和手續(xù)費(fèi) 如何做賬。
飯店,小規(guī)模開具的銷項(xiàng)餐費(fèi)(對(duì)方是公司)交納印花稅嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)A105080表納稅調(diào)整金額為負(fù)數(shù)是不是納稅調(diào)減
個(gè)體戶的經(jīng)營A報(bào)表的成本可以是招待費(fèi)嗎?招待費(fèi)限額多少?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在清稅期間,還需要申報(bào)嗎?清稅期間,這個(gè)時(shí)長最長去保持這種狀態(tài)多長?
公司可以按采購的庫存商品季度發(fā)生稅報(bào)印花稅嗎?
老師,我們公司行業(yè)是機(jī)械零部件加工行業(yè),對(duì)方給我們的加工費(fèi)屬于主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢
公司定的飲用水,發(fā)票已開,后面因?yàn)榘釓S,退了,這個(gè)款怎么入帳
老師您好,窗簾店給客人賣窗簾2000元,窗簾安裝稅收分類編碼選建筑服務(wù),安裝服務(wù)嗎?還是紡織產(chǎn)品,安裝服務(wù)?


他們說系統(tǒng)可以紅沖
你好 你可以操作紅沖,但是你1月份開出去的發(fā)票肯定是要申報(bào)。
這樣我24年12月做了無票收入,等到25年1月再開這筆無票收入的發(fā)票,那不是重復(fù)收入了嗎?相當(dāng)于24年申報(bào)了一次無票收入,25年開票了,又得申報(bào)一次開票收入了?
你好,你25年1月可以做不開票收入的負(fù)數(shù)
1月份只要在電子稅務(wù)局開票了,系統(tǒng)就會(huì)顯示出來的啊
你好,是的。你的發(fā)票的數(shù)據(jù)正常申報(bào),然后再申報(bào)對(duì)應(yīng)的不開票收入的負(fù)數(shù)。 不過這個(gè)估計(jì)你需要去大廳申報(bào)才行。