你好,那你就不用重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了。
發(fā)出商品記帳時已經(jīng)用了結(jié)轉(zhuǎn)出庫成本的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,然后真正結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本只能手動做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn),這樣對利潤表有影響嗎?
之前銷售一批,結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,后面又銷售出去一批貨,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個怎么弄
請問老師,今年開出的銷售發(fā)票對應(yīng)的貨物成本去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那這批貨物的成本今年怎么處理呢
我是一個月進(jìn)一批貨,直接這批貨當(dāng)月就銷出去了,之前一直以為是進(jìn)了多少全銷出去了,所以每月就按進(jìn)貨入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的,庫存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我把以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回再按實際銷售的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,憑證都需要怎么沖
老師,請問一下,我們老板付了貨款,然后進(jìn)來一批商品,這個咋個做賬??是馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本還是銷售出去后再結(jié)轉(zhuǎn)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
已經(jīng)提前結(jié)轉(zhuǎn)了,你在收入做了之后就不用做了。
如果說進(jìn)項沒有回來,但是開出去了,那么再當(dāng)月是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,只有開回來進(jìn)項之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估就行。
但是當(dāng)時沒有進(jìn)項,所有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是不是可以后期結(jié)轉(zhuǎn)
在當(dāng)月做了收入的當(dāng)月,你就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在就得補(bǔ)。