你好,月初匯總上報(bào)了之后,你需要去報(bào)稅,報(bào)完了稅之后才能返寫監(jiān)控。
老師你好,我申請(qǐng)了電子增值稅專用發(fā)票,我是小規(guī)模公司,我申請(qǐng)的那一刻回來(lái)開具了一張電子增值稅專用發(fā)票,那我每個(gè)月頭和月底需要做什么嗎?那個(gè)UK軟件的話要不要上傳匯總反寫監(jiān)控
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問(wèn)一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來(lái)勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來(lái)用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師 我想問(wèn)一下 開票系統(tǒng) 月初匯總提交和反寫監(jiān)控之間,會(huì)計(jì)需要做的是什么
以簽收時(shí)間為準(zhǔn),每月22日之前簽收的訂單,當(dāng)月月底之前總部統(tǒng)一開票(默認(rèn)開具13%增值稅專用發(fā)票,如需開普票下單時(shí)跟總部商務(wù)提前告知);每月22日之后簽收的訂單,計(jì)算到次月開票。開票明細(xì)及郵寄地址與總部商務(wù)進(jìn)項(xiàng)核對(duì)。老師,這個(gè)為什么要截止在22號(hào)呢???我沒懂其中有什么控制
老師,我想問(wèn)一下,就是2021年我看開票系統(tǒng)開票出去的總金額是186003.07但是之前的會(huì)計(jì)做的賬本我看的是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入749802.04元,這個(gè)是啥意思呢?為啥開的發(fā)票出去跟稅控盤上不一致啥意思呢?
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
老師你好,我看以前的會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說(shuō)下個(gè)月單位要購(gòu)進(jìn)二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
那15號(hào)報(bào)稅 15號(hào)才能反寫監(jiān)控嗎 到時(shí)候會(huì)不會(huì)不能開票了?
你好,對(duì)的是的可以的,只要在15號(hào)之前都可以。這個(gè)月截止到19號(hào)。
這個(gè)報(bào)稅指的是增值稅申報(bào) 還是所得稅申報(bào)?
你好,這個(gè)是增值稅申報(bào)。