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小規(guī)模納稅人每季度所產(chǎn)生的增值稅,企業(yè)所得稅怎么寫分錄呢

2022-01-10 13:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 13:16

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。

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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-01-10
你好,是的,借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-01-09
借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
2021-04-08
你好,提供正確的申報(bào)表,去稅局大廳做更正申報(bào)?
2022-01-24
可以按照以下分錄進(jìn)行處理: 1.計(jì)提企業(yè)所得稅: ● 借:所得稅費(fèi)用 ● 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 這一步驟是為了將本季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益,并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)。 1.計(jì)提增值稅:對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,增值稅通常是按照銷售額和征收率計(jì)算的,不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。因此,在季末計(jì)提增值稅時(shí),可以按照以下分錄進(jìn)行處理: ● 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ● 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2024-01-13
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