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今年新建的賬套,好多以前年度的應收應付都沒入期初數,現在要付款,該如何做賬

2022-01-09 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-09 14:42

借:末分配利潤貸:應付賬款

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:43

這么簡單

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:43

如需要付18萬的貨款

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:44

借:利潤分配—未分配利潤18萬 貸:應付賬款18萬

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:44

不通過以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-09 14:46

是的,您說的完全正確

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:46

老師不通過以前年度損益調整了是嗎

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:51

老師,不好意思哈,我知道您已回答過了

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:52

就這個18萬我該咋做賬,是我現在遇到的難題,我還是不太明白

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 14:55

內賬,這18萬元就是建賬的時候應付貨款整理不出來,好多漏錄的應收應付,沒辦法,我也剛接手這個公司

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:06

您做的分錄是正確的,可以

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快賬用戶5294 追問 2022-01-09 15:08

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-09 15:08

不客氣,有空給五星好評哦

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借:末分配利潤貸:應付賬款
2022-01-09
上一年總賬帳套應收和應付余額直接填入下一年明細賬套期初數
2020-03-01
你建賬時候是不是差額填寫未分配利潤, 是少了還是多了?少了補上,借未分配利潤 貸應付職工薪酬,多了做借應付職工薪酬 貸未分配利潤
2021-04-10
通過與對方核對確定余額后,作為期初余額錄入系統初始化余額,付賬款七萬,可以按照在明細錄入七萬的余額
2023-04-24
同學你好,年初的 就按照 以前的舊的申報,年末的,按照 新的期末資產總額申報, 且 就是第1季度年初的不一樣,后續(xù)的 每個季度期初與期末,不會受到影響
2024-10-24
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