你好你做的這個(gè)是外賬的嗎
老師,公司成立1年一直沒(méi)有做內(nèi)賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬, 盤點(diǎn)了以前的一下應(yīng)收應(yīng)付做期初,那前期新建公司的開(kāi)辦費(fèi)需要錄入期初嗎
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒(méi)有做內(nèi)賬。那開(kāi)始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎??jī)?nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營(yíng)養(yǎng)執(zhí)照成立日期開(kāi)始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個(gè)月份開(kāi)始做內(nèi)賬??jī)?nèi)賬需要打印憑證嗎??jī)?nèi)賬會(huì)有審計(jì)審查嗎?謝謝老師
老師您好:公司是2013年成立,期間沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬,之前一直是代理記賬公司負(fù)責(zé)外賬,現(xiàn)在公司想開(kāi)始做內(nèi)賬。請(qǐng)問(wèn)我可以從現(xiàn)在7月開(kāi)始做賬嗎?期初余額是0,反正內(nèi)賬是公司內(nèi)部看沒(méi)關(guān)系吧?
老師,一個(gè)家具公司,以前好幾年都沒(méi)有做賬,也做不起來(lái)以前的賬了,現(xiàn)在內(nèi)賬根據(jù)盤點(diǎn)表入賬,那我是直接入到期初,還是怎么做
一般納稅人建筑公司,08年成立的公司,一直沒(méi)有內(nèi)賬,現(xiàn)在不內(nèi)賬從22年6月開(kāi)始,從跟甲方的對(duì)賬單錄了期初數(shù),從客戶和供應(yīng)商的收付款流水補(bǔ)了期初數(shù),現(xiàn)在期初不平衡怎么辦呢
老師您好 我想問(wèn)一下 前兩年收的一部分款比如是1萬(wàn) 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來(lái)了比如是5萬(wàn) 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問(wèn)題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒(méi)有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開(kāi)沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
不是,是內(nèi)賬
不用 你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初 差額放到利潤(rùn)分配
那固定資產(chǎn)這些呢
固定資產(chǎn),實(shí)收資本,其他應(yīng)收款這些科目呢
固定資產(chǎn)按購(gòu)買的原值填寫(xiě)上去,你的累計(jì)折舊自己算一下,其他應(yīng)收款看余額,實(shí)收資本也是看余額。
好的。謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。