你好,你這是建立內(nèi)賬嗎?
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤點(diǎn)的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師,公司成立10年以來從沒建賬,現(xiàn)從10月開始建賬,期初數(shù)已經(jīng)錄好了,到10月做賬的時(shí)候,支付成本或者收到客戶的錢的時(shí)候做一筆分錄,借,應(yīng)付貸,銀行,還是需要提現(xiàn)成本啊,比如多寫個(gè)分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付?。吭趺春线m呢
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報(bào),現(xiàn)在啟用賬套我們該怎么做?之前那個(gè)公司從16年開始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
老師,想請教一下,公司以前的會(huì)計(jì)做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時(shí)有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時(shí)我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實(shí)際上是沒有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師好!嗯嗯,是的
你好!差額在借方還是貸方?內(nèi)賬可以先掛在其他應(yīng)收款或企其他應(yīng)付款
我看是資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)類合計(jì)1000多萬,右邊負(fù)債和權(quán)益合計(jì)是負(fù)數(shù)幾十萬
你好!不對差的太多了,發(fā)圖片過來看看
老師好,這會(huì)下班了,明天上班發(fā)可以嗎
你好!可以的,等你明天發(fā)圖
老師早上好!這是我開始補(bǔ)的第一個(gè)月報(bào)表,因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn),期末也不相等
你好!先做結(jié)轉(zhuǎn),看看差額是多少
老師好!結(jié)轉(zhuǎn)不了
老師這是我增加的期初數(shù)
老師,這是我增加的期初數(shù)
老師,這是我增加的期初數(shù)
老師,這是我增加的期初數(shù)
你好,你現(xiàn)在能保證你的銀行應(yīng)收應(yīng)付庫存固定資產(chǎn),這幾個(gè)科目數(shù)據(jù)正確嗎?你可以在其他應(yīng)付款設(shè)一個(gè)二級科目建賬前期差額,通過這個(gè)把你的期初余額調(diào)平
老師好!銀行可以保證、應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)后面18個(gè)月的收付款數(shù)據(jù)掛的期初,沒有庫存(需要啥材料買啥,哪個(gè)項(xiàng)目用,買了直接讓送哪個(gè)項(xiàng)目),我沒去過工地,也不知道具體都有啥固定資產(chǎn),也沒有固定資產(chǎn)清單,可以簡單的只做幾個(gè)大件固定資產(chǎn)嗎
你好,最好給他要一個(gè)實(shí)盤的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)
老師好!如果把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上,總資產(chǎn)和負(fù)債+權(quán)益差距會(huì)更大的
你好,有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),然后把差額擠到其他應(yīng)付款建賬前期差額就可以