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老師您好:公司是2013年成立,期間沒有做過內賬,之前一直是代理記賬公司負責外賬,現(xiàn)在公司想開始做內賬。請問我可以從現(xiàn)在7月開始做賬嗎?期初余額是0,反正內賬是公司內部看沒關系吧?

2021-07-25 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-25 10:49

你好要是對以前數(shù)據(jù)沒有什么要求可以的,但數(shù)據(jù)會有出入的

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 10:52

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:03

不客氣祝您學習愉快!

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 19:04

老師您好,視頻中的這個老師說如果沒有收到發(fā)票就掛往來—其他應收款,不太明白意思 借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金 ?之前我學的視頻沒有發(fā)票的水電費掛的是 借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金。這到底是咋回事哪個分錄是正確的?

老師您好,視頻中的這個老師說如果沒有收到發(fā)票就掛往來—其他應收款,不太明白意思 借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金 ?之前我學的視頻沒有發(fā)票的水電費掛的是 借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金。這到底是咋回事哪個分錄是正確的?
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齊紅老師 解答 2021-07-25 19:06

你好,發(fā)票就掛往來—其他應收款,這個是什么業(yè)務

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 19:07

是支付房屋租金

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 19:09

你去聽下劉宏偉老師的這個視頻課《商業(yè)小規(guī)模納稅人企業(yè)會計核算》(上)第14節(jié),是不是她說錯了?老師幫忙看看

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齊紅老師 解答 2021-07-25 19:53

抱歉我聽不了你的課程。

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齊紅老師 解答 2021-07-25 19:54

是押金還是房租,其實兩個科目性質是一樣的

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 20:22

視頻老師說支付房屋租金,有發(fā)票就借管理費用-辦公費,貸庫存現(xiàn)金;如果沒有發(fā)票就掛往來,其他應收款,是借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金嗎?有這樣的分錄嗎?之前聽的視頻是沒有收到水電費發(fā)票,是借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金。老師你明白我的意思嗎?我已經表達很清楚了

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齊紅老師 解答 2021-07-25 20:25

明白您的意思了,這個其他應收款與預付賬款性質一樣,都是先付款。 如果是借其他應收款 貸現(xiàn)金 一般業(yè)務是員工先借錢去繳納房租,等發(fā)票拿回來后做費用處理 預付賬款是一般可以這樣理解直接付給出租單位

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快賬用戶6293 追問 2021-07-25 20:28

嗯嗯,老師您解釋得很正確,我聽明白了。謝謝!給你好評

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齊紅老師 解答 2021-07-25 22:41

不客氣祝您學習愉快!

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你好要是對以前數(shù)據(jù)沒有什么要求可以的,但數(shù)據(jù)會有出入的
2021-07-25
你好,如果之前的業(yè)務不管的話,你可以按現(xiàn)有個余額做期初 比如盤點一下你現(xiàn)在的庫存現(xiàn)金、銀行存款,還有你的固定資產、存貨、往來科目、應付職工薪酬、應交稅費等。
2021-10-02
你好,內賬是你們公司自己的賬,根據(jù)需要來做就可以了,沒有什么規(guī)定。
2020-12-20
同學你好 盤點所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)就行了
2020-12-21
你老板咋說要補之前的么,沒有要求這個就按這個盤點整理一個期初數(shù),從現(xiàn)在開始建呢?
2019-09-04
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