通過與對方核對確定余額后,作為期初余額錄入系統(tǒng)初始化余額,付賬款七萬,可以按照在明細(xì)錄入七萬的余額
建安業(yè),預(yù)付賬款借方付供應(yīng)商貨款金額,貸方收到發(fā)票金額,現(xiàn)在有一家供應(yīng)商開來的專票比預(yù)付的借方金額要多,解釋為前幾年零星去拿貨沒有開票的金額,但是這個又沒有掛在這個供應(yīng)商名下,都作為員工零星采購入賬了,那么現(xiàn)在這個多的部分怎么調(diào)整呢?
我們公司之前有個供貨商的賬,只有付款的明細(xì)賬,沒有做我們欠人家多少錢,應(yīng)付賬款在借方。后來新會計(jì)又重新建了賬套,把這個供貨商的賬直接沒掛上,現(xiàn)在要付款的話,我應(yīng)該怎么做?
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù),導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個科目都有余額了?,F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額?因?yàn)槲抑暗姆咒浺恢睕]有用到過預(yù)收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個科目都錄呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
上面說的是只收到貨,未付款未收到票 期初錄入七萬,比如后期收到五萬發(fā)票,就正常做嗎, 借原材料, 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 付款以后。 借應(yīng)付 貸銀存嗎
好像不對啊要怎么做呢收到五萬的發(fā)票
未核銷的入庫單入7 w就是的
能給具體分錄嗎
收到五萬發(fā)票的
余額錄入是沒有分錄的
收到的發(fā)票可以做分錄,借原材料, 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,
那應(yīng)付賬款的貸方余額不就75000了嗎
付款5000,應(yīng)付賬款的余額又70000了
是的沒錯, 是這樣的
這邊還是有其他問題嗎?
可是我已經(jīng)付款了,應(yīng)收賬款的應(yīng)該變成65000了呀
貨到票未到暫估,月初的時候要做一筆紅沖分錄借原材料負(fù)數(shù),7 貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)7
好的謝謝
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