你好 軟件 不錄期初不行 要錄的? ? 可以和先盤點(diǎn) 內(nèi)賬按老板出的數(shù)也可以?
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,請(qǐng)問之前沒有建立賬套,現(xiàn)在這個(gè)月要把賬務(wù)做起來,現(xiàn)在結(jié)算一比之前的應(yīng)付賬款,是不是先需要把之前的所有應(yīng)收都統(tǒng)計(jì)在一起,入到期初賬里面,結(jié)算后做一筆借應(yīng)收,貸現(xiàn)金的憑證
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師 ,以前的內(nèi)賬太亂現(xiàn)在建賬套期初余額搞不清楚,我可不可以把應(yīng)收應(yīng)付的期初數(shù)不錄,到后面賬期收款付款賬做完了在一次性結(jié)平呢
因?yàn)槟莻€(gè)是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個(gè)應(yīng)收賬款還沒收回。以后實(shí)際收回的時(shí)候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,老師,針對(duì)你這個(gè)答復(fù),我想知道是什么區(qū)別后期是否實(shí)際收回款?怎么區(qū)分呀?
老師一個(gè)人可以在兩個(gè)公司申報(bào)工資薪金所得嗎?
老師,一個(gè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的單位,5萬(wàn)元購(gòu)入柜子、桌子、沙發(fā),沒有計(jì)入固定資產(chǎn),可以嗎?
老師,你剛的是因?yàn)槟莻€(gè)是保理應(yīng)收賬款作為質(zhì)押借款,意思是那個(gè)應(yīng)收賬款還沒收回。以后實(shí)際收回的時(shí)候借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款借:短期借款貸:銀行存款,針對(duì)于你這個(gè)回復(fù),我想問一下怎么區(qū)別是否已經(jīng)實(shí)際收回,根據(jù)什么判定?
法人蘇州分公司的,但是在深圳總部,法人來蘇州的住宿費(fèi)可以抵扣嗎
出口企業(yè)的形式發(fā)票的發(fā)票號(hào)有沒有什么要求,是隨意制定嗎
老師你好,已租代售的房屋都交什么稅
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),有一筆5萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,是法人的媽媽轉(zhuǎn)的,也是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這個(gè)怎么做賬
您好,老師。物業(yè)公司出售充電用的電卡和門禁卡,如何開票,如何入帳,分錄,稅率?謝謝!
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50300(這筆款已給對(duì)方開票,其實(shí)是回貨款,但對(duì)方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中300一般戶銀行扣手續(xù)費(fèi),剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶,請(qǐng)問一下怎么做會(huì)計(jì)分錄??為啥要通過“短期借款”核算,那不是短期借款一直掛有余額。麻煩老板詳細(xì)回答和會(huì)計(jì)分錄分享一下?那短期借款不是掛有余額?而且是發(fā)票回款的,不應(yīng)該沖減應(yīng)收賬款嗎?不然應(yīng)收賬款一直掛這筆錢
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盤點(diǎn)也不能夠清楚,之前的賬沒有用賬套,只有表格,表格不一定登記全了。今年開了新項(xiàng)目,我想從新項(xiàng)目開始把賬記清楚,我就之前項(xiàng)目的應(yīng)收應(yīng)付賬款先不錄,后期再結(jié)平,沒什么大問題吧
內(nèi)賬沒強(qiáng)制要求老板同意就行。